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老師,我們建筑工程有限公司,一般納稅人,如果先開了銷項專票,未收到進項專票,在報稅期申報銷項收入,繳納了增值稅,以后收到進項專票,可以申請退增值稅款嗎

2022-06-02 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-02 16:19

你好,這種情況一般是不可以的,因為什么?因為如果你這樣退稅的話,那很多單位都要去退稅了,那稅管員他可能就會查賬了,而且你這個公司本身應該是先來了進項發(fā)票,你再去往外開的,你本身從源頭上你就是違規(guī)的。

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快賬用戶3116 追問 2022-06-02 16:23

不能退增值稅,老師,我5月10號開了銷售專票,如果我6月15號之前收到,還可以認證抵扣5月10號的增值稅嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-02 16:28

你好不可以了,必須是五月份兒之前,5.31之前或者5月31號當天收到的。

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你好,這種情況一般是不可以的,因為什么?因為如果你這樣退稅的話,那很多單位都要去退稅了,那稅管員他可能就會查賬了,而且你這個公司本身應該是先來了進項發(fā)票,你再去往外開的,你本身從源頭上你就是違規(guī)的。
2022-06-02
你好,預交的部分是可以抵減的
2025-02-20
同學你好 那你就是零申報的哦
2020-12-16
可以,兼營話可以開不同稅率發(fā)票,那銷項9%的話,進項13%可以抵扣嗎? 可以
2020-08-28
你好,學員,這個普票不可以抵扣進項專票的
2023-07-04
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