同學(xué),您好,對(duì)于進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額可以在每月末做個(gè)憑證 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅(差額)也可能在借方 這樣明細(xì)進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額沒有余額,而且每月賬面結(jié)轉(zhuǎn)完的應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅與增值稅報(bào)表完全一致,借方余額為留抵稅額,貸方為應(yīng)繳稅額.
老師,我是一般納稅人,但現(xiàn)在的項(xiàng)目是簡易征收,我的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額全部認(rèn)證了,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,一部分留底,留底我的會(huì)計(jì)分錄是不是借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸待認(rèn)證
老師您好,我是一般納稅人,我的銷項(xiàng)3283.31/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)14009.44/留底6804.05。月末我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
老師你好,我是一般納稅人,本月銷項(xiàng)稅額300 進(jìn)項(xiàng)稅額400,都認(rèn)證完了,留底100,那月末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄如何寫?
老師我們公司是一般納稅人,購進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)稅我做的分錄是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄怎么做呢
老師我之前把進(jìn)項(xiàng)稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對(duì)不?
老師,請(qǐng)問工資一直是報(bào)0工資,然后又購買有社保,那么賬上一直掛著1-6月的社保共2730.48元,這個(gè)都是法人的社保,以后也不用在工資上扣回來的呢,應(yīng)該怎么平了它呢
2023年商標(biāo)權(quán)累計(jì)攤銷多記了一次,2025年才發(fā)現(xiàn),這個(gè)要怎么操作,本年度需要怎么做賬
買的樹苗,自己種植,再銷售景觀樹,享受什么免稅政策?
個(gè)體工商戶定期定額怎么報(bào)稅呢,每個(gè)季度需要報(bào)什么稅,怎么申報(bào)?申報(bào)流程是怎么樣的?
自愿遣散、強(qiáng)制遣散是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬還是計(jì)入預(yù)計(jì)負(fù)債?講義看不懂,詳細(xì)說明。
你好,老師,想問下小規(guī)模公司季報(bào),預(yù)交企稅按照利潤總額的5%交么?
老師,收款賬戶是個(gè)人,與銷售方開票賬戶不一致,可以抵扣嗎?
請(qǐng)問季度所得稅 是資產(chǎn)總額是指那個(gè)數(shù)
老師,個(gè)體工商戶可以多做幾個(gè)員工工資,還是只能做經(jīng)營者一個(gè)人的工資?做多少個(gè)人的工資在自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報(bào)多少?
法人投資收到的股息紅利所得交所得稅嗎?分哪些情況?