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老師我們公司是一般納稅人,購進(jìn)貨物進(jìn)項稅我做的分錄是待認(rèn)證進(jìn)項稅額,現(xiàn)在需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄怎么做呢

2025-02-15 22:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-02-15 22:30

同學(xué)你好。 打算要認(rèn)證了,對吧, 如下分錄 借 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 —進(jìn)項稅 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅額

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同學(xué)你好。 打算要認(rèn)證了,對吧, 如下分錄 借 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 —進(jìn)項稅 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2025-02-15
借應(yīng)交稅費待認(rèn)證貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2021-04-20
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2021-04-08
你好,其實進(jìn)項稅與銷項稅按現(xiàn)在的會計制度是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2024-12-06
進(jìn)項大于銷項的 借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-08-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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