進項大于銷項的 借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,我是一般納稅人,但現(xiàn)在的項目是簡易征收,我的待認(rèn)證進項稅額全部認(rèn)證了,一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出,一部分留底,留底我的會計分錄是不是借進項稅額,貸待認(rèn)證
老師你好,我是一個工程單位,上個月開發(fā)票的只有簡易征收項目開了發(fā)票,我沒有收入之前把進項稅額做到了待認(rèn)證里,次月認(rèn)證后分錄是不是借應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸待認(rèn)證,然后在借成本或費用,貸進項稅額轉(zhuǎn)出
老師你好,我是一個一般納稅人工程單位,但是到現(xiàn)在為止所有的項目都是簡易征收,我現(xiàn)在收到一部分專票,我是先做到待認(rèn)證,月初報稅的時候又認(rèn)證了,那我的分錄1.借應(yīng)交稅費_增值稅進項,貸待認(rèn)證2借.成本/費用,貸進項稅額轉(zhuǎn)出。老師,這個分錄對嗎?
老師,我問一下,我8月份收到的進項稅票做了費用,但是部分進項稅票未在當(dāng)月認(rèn)證,稅額我是做到(待認(rèn)證進項稅)科目里面。9月份的時候這部分發(fā)票認(rèn)證了,我能不能做賬的時候直接把8月份(待認(rèn)證進項稅)的整體數(shù)字轉(zhuǎn)到進項稅科目里面呢?還是必須一張一張的轉(zhuǎn)?
一般納稅人,這個月進項稅額分錄是,沒有銷項,借:應(yīng)交稅費-進項稅額 100 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證的進項稅100。后面留底分錄如何做
自己進的小雞崽子然后養(yǎng)大往外賣是免稅的嗎
請問老師當(dāng)年沒有資產(chǎn)折舊,匯算清繳有資產(chǎn)折舊表出現(xiàn),是不需要填是嗎?
員工收據(jù)報銷的小額金額,沒有發(fā)票,幾百塊錢的,然后用公司的個體工商戶開發(fā)票做賬可以嗎?請賈蘋果老師回答其他人勿接,否則差評
老師,企業(yè)是一般納稅人,沒有13個點的進項票,只能取得1個點的,這稅務(wù)籌劃怎么做呢?
您好,老師,公司個人所得稅申報可以換一臺電腦申報嗎?
學(xué)堂里面有學(xué)外賬的實操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費怎么入賬
老師好,有沒有商貿(mào)公司財務(wù)制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費對應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進項稅嗎
老師,我簡易征收的銷項有7萬,進項6.5萬,進項轉(zhuǎn)出6萬,剩余的五千的進項是別的項目一般計稅的,
簡易征收正常交稅7,不能抵扣 一般計稅是銷項減進項加轉(zhuǎn)出
老師,那我一般計稅的銷項就是0.因為我銷項7萬全部是簡易征收的,那我剩余5千的稅額還在待認(rèn)證科目里,我認(rèn)證了以后,這個分錄要怎么做,待認(rèn)證后面無余額
借進項 貸待認(rèn)證進項
知道了,謝謝老師!
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快