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老師,我是一般納稅人,但現(xiàn)在的項目是簡易征收,我的待認(rèn)證進項稅額全部認(rèn)證了,一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出,一部分留底,留底我的會計分錄是不是借進項稅額,貸待認(rèn)證

2021-08-11 19:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-11 19:39

進項大于銷項的 借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶5887 追問 2021-08-11 19:46

老師,我簡易征收的銷項有7萬,進項6.5萬,進項轉(zhuǎn)出6萬,剩余的五千的進項是別的項目一般計稅的,

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齊紅老師 解答 2021-08-11 20:05

簡易征收正常交稅7,不能抵扣 一般計稅是銷項減進項加轉(zhuǎn)出

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快賬用戶5887 追問 2021-08-11 20:08

老師,那我一般計稅的銷項就是0.因為我銷項7萬全部是簡易征收的,那我剩余5千的稅額還在待認(rèn)證科目里,我認(rèn)證了以后,這個分錄要怎么做,待認(rèn)證后面無余額

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齊紅老師 解答 2021-08-11 20:30

借進項 貸待認(rèn)證進項

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快賬用戶5887 追問 2021-08-11 20:31

知道了,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-08-11 20:31

不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快

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進項大于銷項的 借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-08-11
借應(yīng)交稅費待認(rèn)證貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2021-04-20
是的,是這樣賬務(wù)處理的???????
2022-09-16
不是的 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2021-08-31
可以選擇部分發(fā)票不勾選抵扣
2024-06-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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