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老師,我公司是建筑安裝工程得小規(guī)模納稅人,我在7月份的時候開了25500的技術(shù)服務(wù)專票出去,計提了成本,借:主營業(yè)務(wù)成本24600,貸:應(yīng)付賬款-暫估成本24600,然后在10月份的時候收到了25500,我們之前是把這個項目承包給另外個公司做,10月份收到對方開的小規(guī)模的普票,款是11月份支付給對方公司的,我想問的是,我現(xiàn)在收到票了,要怎么樣入賬呢?具體的科目是怎么樣的呢

2022-01-07 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-07 11:01

同學(xué)你好 收到發(fā)票計入成本費用

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同學(xué)你好 這個開出去發(fā)票做收入 收到發(fā)票做成本
2022-01-07
同學(xué)你好 收到發(fā)票計入成本費用
2022-01-07
你當時應(yīng)付賬款暫估錄入了期初余額嗎?如果是的話可以。
2023-08-08
同學(xué),你好 就是發(fā)票沒有到,先暫估成本 之后發(fā)票到了 借:主營業(yè)務(wù)成本——暫估? ?負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款——暫估? ? 負數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
2024-10-10
你好,你支付給施工隊的,借主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)收款, 借應(yīng)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)成本。
2024-12-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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