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老師,我們房租總額是100萬,在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時候:借:預(yù)付賬款——物業(yè)公司。貸:存款。攤銷的時候:借:成本房租,貸:預(yù)付——物業(yè)公司,然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開了過來,但是我已經(jīng)在7月份就已經(jīng)攤銷了預(yù)付,目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務(wù)處理呢老師?

2022-12-13 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-13 14:31

借預(yù)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。

頭像
快賬用戶8608 追問 2022-12-13 14:32

那我之前攤銷的呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-13 14:35

攤銷的紅沖了第一個分錄就是。

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借預(yù)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
2022-12-13
你好,對的是的,可以這么做。
2022-10-12
你好 你們沒有這個范圍 不算主營的話 。 你要做借其他業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款 把這部分租賃的成本單獨做 。 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2020-08-20
分錄對的,發(fā)票可付在首次攤銷分錄后面
2021-10-23
可以直接這個補上之前沒有攤銷的
2020-12-22
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