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Q

老師,我公司是建筑安裝工程得小規(guī)模納稅人,我在7月份的時候開了25500的技術(shù)服務(wù)專票出去,計提了成本,借:主營業(yè)務(wù)成本24600,貸:應(yīng)付賬款-暫估成本24600,然后在10月份的時候收到了25500,我們之前是把這個項目承包給另外個公司做,10月份收到對方開的小規(guī)模的普票,款是11月份支付給對方公司的,我想問的是,我現(xiàn)在收到票了,要怎么樣入賬呢?

2022-01-07 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-07 10:51

同學你好 這個開出去發(fā)票做收入 收到發(fā)票做成本

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快賬用戶8128 追問 2022-01-07 10:53

那晚之前計提了成本要怎么樣沖減呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-07 10:59

同學你好 直接原分錄負數(shù)紅沖

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快賬用戶8128 追問 2022-01-07 11:00

老師,有具體分錄嗎?真的不會做

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快賬用戶8128 追問 2022-01-07 11:00

紅沖后,正確的分錄又是怎么樣的呀?

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齊紅老師 解答 2022-01-07 11:11

同學你好 按照正確的金額再做一遍

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快賬用戶8128 追問 2022-01-07 11:15

紅沖,借:成本-24600,應(yīng)付賬款-24600,收到票,借成本25500,貸應(yīng)付賬款25500(xx公司),付款時候,借,應(yīng)付賬款xx公司,貸:銀行存款,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-07 11:19

同學你好 對的 是這樣的

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快賬用戶8128 追問 2022-01-07 11:20

老師,普通發(fā)票都是開多少進多少成本吧,

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齊紅老師 解答 2022-01-07 11:26

可以成本比收入少 因為要有利潤嘛

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快賬用戶8128 追問 2022-01-07 11:36

那對方開給我的票跟我收款的票是一樣的,那晚肯定要跟著我的票走吧

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齊紅老師 解答 2022-01-07 11:45

同學你好 是的 肯定要按照發(fā)票來

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同學你好 這個開出去發(fā)票做收入 收到發(fā)票做成本
2022-01-07
同學你好 收到發(fā)票計入成本費用
2022-01-07
你當時應(yīng)付賬款暫估錄入了期初余額嗎?如果是的話可以。
2023-08-08
同學,你好 就是發(fā)票沒有到,先暫估成本 之后發(fā)票到了 借:主營業(yè)務(wù)成本——暫估? ?負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款——暫估? ? 負數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
2024-10-10
你好,你支付給施工隊的,借主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)收款, 借應(yīng)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)成本。
2024-12-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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