您好,現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)假如屬于技術(shù)服務(wù)的話,是可以的

我們把項(xiàng)目外包給別的公司現(xiàn)在要給對(duì)方開票可以開成技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問,個(gè)人承包了我公司一個(gè)工程類的技術(shù)服務(wù)合同,我開給總包公司發(fā)票是:信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方要結(jié)款,他就找了一個(gè)設(shè)計(jì)公司的開了普通發(fā)票給我,開的發(fā)票內(nèi)容是:現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣能行嗎?
我們公司有個(gè)項(xiàng)目外包現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)費(fèi),開技術(shù)服務(wù)票行不行,有什么區(qū)別???
老師,請(qǐng)問下發(fā)票品目后面加個(gè)費(fèi)字和不加費(fèi)字有區(qū)別嗎,比如我們公司開的是現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)和現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)有什么區(qū)別嗎
我們公司承接了軟件開發(fā)技術(shù)服務(wù),但是公司沒有技術(shù)人員,現(xiàn)在把項(xiàng)目分成幾個(gè)部分,有些外包給外面公司和找個(gè)人自然幫我技術(shù)服務(wù),那么我們公司怎么開票呢?是開什么類型的發(fā)票
老師,社保繳費(fèi)基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個(gè)員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請(qǐng)問一下,我們買的照相機(jī)送客戶,是做到招待費(fèi)的,沒有抵扣,這個(gè)不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報(bào)增值稅,怎么申報(bào),有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,那我開給對(duì)方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對(duì)方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個(gè)怎么平賬呢
個(gè)人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認(rèn)證怎么操作有什么要求
樸老師,今年6月份關(guān)于電商推送數(shù)據(jù),是哪個(gè)公告?
關(guān)于稅負(fù)率進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整有什么技巧
老師,我去年虧損三萬不知道今年在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以申報(bào),所以上半年計(jì)提了一些已計(jì)提未發(fā)放的工資,個(gè)稅都正常申報(bào)了,三季度申報(bào)可以在新增加的應(yīng)付職工薪酬里面按賬上填寫嗎?四季度確定不發(fā)放了在沖銷計(jì)提的工資,更改個(gè)稅申報(bào)表,這樣可以嗎


技術(shù)服務(wù)入管理費(fèi)用
現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)我入銷售-售后
您好。是可以的,根據(jù)貴司實(shí)際情況入賬
技術(shù)服務(wù)不備注現(xiàn)場(chǎng)外包,不好入售后
您好,可以入其他的
這發(fā)票怎么開名稱,才好入銷售-售后,開技術(shù)服務(wù),只好入管理費(fèi)用-技術(shù)
您好,技術(shù)服務(wù)維護(hù)
老師,你好,只見過技術(shù)服務(wù),開票有選擇技術(shù)服務(wù)維護(hù)??
您好,是可以的,有些是可以自己寫
選擇好大類和小類,然后具體的開票名稱可以自己輸入
請(qǐng)問還有什么可以幫您的呢?