你好,根據(jù)你的描述,就是開具??軟件開發(fā)服務(wù)? 內(nèi)容的發(fā)票

老師好,我們公司接了個技術(shù)開發(fā)的單,但是公司沒有技術(shù)開發(fā)這項服務(wù),能否接進(jìn)來然后再轉(zhuǎn)包給別的公司做,這樣的話怎么開票,合不合理
我們是一家軟件企業(yè),對外做技術(shù)服務(wù),技術(shù)開發(fā)的,那我們現(xiàn)在,跟一家聯(lián)通公司,簽個合同,銷售的有硬件,同時提供的有技術(shù)服務(wù),硬件是從別的地方采購的,這個技術(shù)服務(wù),我們沒有進(jìn)項票做成本可以嗎?
我們公司承接了軟件開發(fā)技術(shù)服務(wù),但是公司沒有技術(shù)人員,現(xiàn)在把項目分成幾個部分,有些外包給外面公司和找個人自然幫我技術(shù)服務(wù),那么我們公司怎么開票呢?是開什么類型的發(fā)票
我公司承接了一項技術(shù)服務(wù)工程師,其中有一部分維護(hù)費是我公司請別的公司來完成的。這個公司給我們開了技術(shù)維護(hù)費的發(fā)票來了,我們應(yīng)該怎么做賬?
老師好,我公司對外承接監(jiān)理服務(wù),有一部分活分包給外部其他公司,外部公司開給我公司應(yīng)該開什么票呢,鑒證咨詢服務(wù)還是研發(fā)技術(shù)服務(wù)呢
請教,總公司的車,分公司使用,繳納保險費,在分公司報賬可以不
2019年前虧損200萬,2020年-2025年9月盈利10萬,注銷時,是不是不能彌補往年虧損?5年內(nèi)是怎么算?其他應(yīng)付款205萬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是彌補往年虧損后繳納所得稅還是怎么樣?是205萬-10萬+10萬來計算所得稅嗎?
發(fā)票開出去3年了,金額為33000元,現(xiàn)在客戶說要打折付款,實際只付30000元,怎么做憑證?
個人獨資企業(yè),年底做匯算清繳時,業(yè)主平時不是按月發(fā)的有工資嗎?到年底,假如發(fā)了10萬元,是不是這個10萬元不能使用,要另外扣除了,就是調(diào)增?
物業(yè)公司名下有個自己的房產(chǎn),出租了一部分自用了一部分,現(xiàn)在稅管員聯(lián)系補交2023年至2025的土地使用稅和房產(chǎn)稅,之前沒有這個稅種,現(xiàn)在稅源采集需要重新采集一下,請問老師怎么具體操作了,有圖最好
未分配利潤過大怎么處理?
老師這個金額包括工費經(jīng)費嗎?
我想問下,外賬公司給我們做賬時,房租費是一年一付的,他沒有做任何計提,而是在12月底的那次賬中一次性扣減成本的,這樣做賬對嗎?有沒有什么風(fēng)險
一般納稅人企業(yè),今年匯算清繳的時候是小微企業(yè),但第三季度利潤超過300萬,企業(yè)所得稅按25%預(yù)繳,那附加稅和印花稅還能享受減半征收嗎
那如果不辦理退稅對我們有什么影響呢
但是我們現(xiàn)在有的項目相當(dāng)外包了,這樣也可以開這樣發(fā)票嗎?
你好,外包了是你們的成本,你們?nèi)〉玫氖杖? 還是開具?軟件開發(fā)服務(wù)? 內(nèi)容的發(fā)票啊
我們公司是全完沒有技術(shù)人員的,這樣也算技術(shù)服務(wù)發(fā)票嗎?我們有的項目完全只是賺差價的
你好,你們?nèi)〉玫氖杖胧?軟件開發(fā)服務(wù),所以開具發(fā)票也是這樣開具啊?
要是這軟件合同,只是注明要開6%專用發(fā)票,沒有注明不含稅金額是多少,這樣印花稅要按含稅價交嗎?
你好,是的,是這樣的
只注明稅率也不可以按不含稅交嗎?
你好,是的,不可以的
是不是要這樣寫,不含稅100萬,稅額6萬,價稅合計106萬,是不是合同要有這個才可以按不含稅交嗎?
你好,是的,是這樣的