你好,具體的是哪一個(gè)費(fèi)用?
老師您好,我在2020年12月計(jì)提了年終,做賬借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng),在21年1月確認(rèn)年終獎(jiǎng)總金額,沖減多計(jì)提年終獎(jiǎng),借:應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),請(qǐng)問我在21年2月將年終獎(jiǎng)分配到各部門以及計(jì)提個(gè)稅,如何做賬呢?
2021年3月沖減2020年多計(jì)提的費(fèi)用,在結(jié)賬前,應(yīng)該做在本年利潤(rùn)科目吧 借:本年利潤(rùn),貸:應(yīng)付職工薪酬
本來是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬的應(yīng)該是 借:制造費(fèi)用_福利費(fèi) 800 貸:應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi) 800 借:應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi)800 貸:制造費(fèi)用_福利費(fèi)800這個(gè)對(duì)本年利潤(rùn)有什么影響
去年做賬沖銷以前年度多計(jì)提的工資,直接借:應(yīng)付職工薪酬,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),這樣做賬有沒有關(guān)系的?
老師,上月計(jì)提的工資,這個(gè)月發(fā)放了,由于多計(jì)提了一塊,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,沖回多計(jì)提的一塊,可以借:應(yīng)付職工薪酬。貸:本年利潤(rùn)嗎
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請(qǐng)問員工這個(gè)月10月開始買社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買這個(gè)月扣出來還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
例如20年計(jì)提工資,借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提多了,在21年3月沖減多計(jì)提的 是計(jì)入 借 應(yīng)付職工薪酬 貸本年利潤(rùn)嗎
你好,借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
那什么時(shí)候計(jì)入本年利潤(rùn)呢
結(jié)轉(zhuǎn)本年的損益類科目,比如你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收支等科目。