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老師您好,我在2020年12月計提了年終,做賬借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎,在21年1月確認年終獎總金額,沖減多計提年終獎,借:應(yīng)付職工薪酬-年終獎 貸:利潤分配-未分配利潤,請問我在21年2月將年終獎分配到各部門以及計提個稅,如何做賬呢?

2021-03-11 17:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-11 17:46

同學,你好,你借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬,已經(jīng)是分配到各部門了,發(fā)放的時候 借應(yīng)付職工薪酬—年終獎 貸銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。

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快賬用戶9431 追問 2021-03-11 17:50

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-11 17:53

同學,你好,不客氣的。

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同學,你好,你借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬,已經(jīng)是分配到各部門了,發(fā)放的時候 借應(yīng)付職工薪酬—年終獎 貸銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。
2021-03-11
同學你好 12月份沒有計提的嗎
2021-02-03
你好。1? 要計提的; 和工資一樣的分錄 只是明細科目變下即可 ;? ?你跨年了哦 ;? 你? ?不能直接走管理費用 ; 要做? ? ?借 以前年度損益調(diào)整? ?,貸應(yīng)付職工薪酬,付年終獎的時候:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款? ?;? 借利潤分配未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整? ?
2022-02-18
你好,是的,可以加上年終獎的。
2021-05-23
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配。
2021-02-18
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