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老師好,想問一下,本公司去年虧損,因去年年終績效獎金計提多16萬,在今年做匯算清繳進已做調增,那賬面上的16萬是不是做借:利潤分配-末分配利潤 -16萬,貸:應付職工薪酬-年終獎金-16萬

2024-05-13 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-13 15:59

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶6418 追問 2024-05-13 16:01

那老師,因為公司租房沒發(fā)票,當時已記賬共58800元,做匯算清繳時也調增了,那想問一下,這個要怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-05-13 16:04

實際有業(yè)務的調表不調賬就行,不需要紅沖

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快賬用戶6418 追問 2024-05-13 16:10

老師,因為工資多提是沒發(fā)生的,所以要在賬上調整,如果今年把16萬年終獎金最終也發(fā)放了,也不用調賬,只是在明年匯算清繳時調減,對不

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齊紅老師 解答 2024-05-13 16:11

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶6418 追問 2024-05-13 16:18

老師,還想問一下,前年也調增了一筆應付賬款15萬,是當時年終預提成本發(fā)票末到,可后來一直都沒到發(fā)票,所以在匯算清繳時就做調增處理了??少~上還是掛著15萬。這樣對不,要處理不。

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齊紅老師 解答 2024-05-13 16:19

你好,應付賬款貸方余額嗎?那你們需要支付嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-13 16:20

不需要支付的話就是虛增,你需要紅沖。

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快賬用戶6418 追問 2024-05-13 16:21

是的貸方,當時計提成本時,發(fā)票到位要支付的,可一直都沒到位,所以在前三年在做匯算清繳時就做調增了??僧敃r一直認為所得稅是調表不高賬,賬上還一直存在15萬

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齊紅老師 解答 2024-05-13 16:25

你好,你以后確不確定支付?確定支付掛賬不用調整。

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快賬用戶6418 追問 2024-05-13 16:26

肯定不會付了,老師。否則前三年做匯算清繳是不會調增的。

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齊紅老師 解答 2024-05-13 16:27

借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤。

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快賬用戶6418 追問 2024-05-13 16:30

老師,可不可以幫我總結一下,什么情況是要沖回科目,什么情況下是不要調整賬的呀。都暈了。

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齊紅老師 解答 2024-05-13 16:32

你好,你需虛增的都需要紅沖呀,就像你上面的 做錯了的

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快賬用戶6418 追問 2024-05-13 16:32

好的。太感謝老師了。

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齊紅老師 解答 2024-05-13 16:33

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶6418 追問 2024-05-13 16:35

老師因2021做匯算清繳時就調增了應付款這筆賬,當時也問了一些會計,他們都告訴我調表不調賬,所以一直掛著。因今天剛問你去年多提工資問題,想想,我都不付的款項就這么一直掛,感覺就不對。----那我4月份賬可以直接沖回應付賬款,對不。

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齊紅老師 解答 2024-05-13 16:43

你好,你虛增的就得紅沖,你要不一直掛,這合理嗎? 跳表不調賬不用在這里。

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對的是的,是這么做的。
2024-05-13
需要的 可以多抵扣的
2022-03-08
同學,你好!會計分錄可以這樣做,也不需要補稅,因為你在做2022年匯算清繳時已經做了納稅調整,也就是已經繳足了企業(yè)所得稅,現在只是調賬,所以沒有稅務風險。
2024-01-10
你好! 可以按正常業(yè)務招待費處理
2021-03-04
你寫的是第一個是增加費用 減少利潤的 第二個是減少費用增加利潤
2023-12-09
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