對的是的,是這么做的。
老師我想問一下:因為今年繳納的去年的企業(yè)所得稅我沒有計提,5月份進行匯算清繳的時候我直接借:未分配利潤 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅,所以現在想做完了,我的利潤表本年凈利潤比資產負債表的未分配利潤剛好多了匯算清繳企業(yè)所得稅的金額,請問我這個勾稽關系是不是對的呢?
老師好,我想問一下,去年計提年終獎金少提9萬元,今年實際多付了。那這9萬元是不是做:借:利潤分配末分配利潤 9萬。貸:應付職工薪酬 9萬元;那在做21年度所得稅匯算清繳時,這9萬要不要調減的呀。
匯算清繳和財務報表年報。由于12月工資的計提和發(fā)放都在1月,故本月做調整分錄調整12月的計提分錄。由于是小企業(yè)會計準則,借利潤分配—未分配利潤 100 借管理費用-100。月末做結轉。最終賬上少100,報表勾稽關系不對。請問如何調整?去年利潤表的管理費用增100,利潤自動少100。去年資產負債表期末的應付職工薪酬增100,未分配利潤減100。這樣一來,今年的資產負債表的期初就自動變。隨后稅務局那邊重新申報下去年的報表和今年第一季度的報表?是這樣嘛?
老師您好,我21年計提了一筆工資分錄是借:管理費用-管理人員工資-40萬,貸:應付職工薪酬-40萬。這個一直沒有發(fā)放,然后我在今年做22年匯算清繳的時候調增了,現在我在賬上本來是做了紅字的分錄,但是這樣報表上顯示的管理費用是負數,財務經理要求我用利潤分配-未分配利潤做,老師那這個分錄我應該怎么做呢
老師,我22年12計提的工資,四金忘了沖銷,因為23年一月發(fā)工資時做了發(fā)放同時結轉分錄,那22年12月這筆就多出來了。然后現在要重新,分錄是借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸利潤分配未分配利潤,老師這是減少費用,增加利潤對吧,那我需要考慮所得稅分錄嗎,我們去年虧損1000多萬,然后這筆調整工資計提是100多萬
老師,我出租一套房,每個月3000元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
你好,老師現在讓法人授權個報稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價是110,利息調整額就是10,會計分錄應該是:借:銀行存款110貸:應付債券-面值100.應付債券-利息調整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負債貸方,那這10計入貸方的意義是什么?我認為計入貸方就意味著負債增加,而這10計入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補償嗎?我不理解的是購買方給了我10為什么會導致負債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細指導,非常感謝
老師,2024年12月份的報表我申報錯了,現在還可以改嗎,利潤報多了
你好,公司收到的快遞費,是對方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個酒店的房間做門店,但是酒店只能開住宿費發(fā)票,可以拿住宿費發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結轉成本是怎么轉的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準則,有個長期股權投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現在我們把賬目調整了一下,把長期股權投資1800多萬轉到其他應收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現在企業(yè)所得稅匯算清繳應該怎么做
23年有一筆賬務做錯,金額錄入錯誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報銷,導致賬務不對,怎么處理
老師,提供專利權使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務收入嗎
那老師,因為公司租房沒發(fā)票,當時已記賬共58800元,做匯算清繳時也調增了,那想問一下,這個要怎么做呢
實際有業(yè)務的調表不調賬就行,不需要紅沖
老師,因為工資多提是沒發(fā)生的,所以要在賬上調整,如果今年把16萬年終獎金最終也發(fā)放了,也不用調賬,只是在明年匯算清繳時調減,對不
對的是的,是這么做的。
老師,還想問一下,前年也調增了一筆應付賬款15萬,是當時年終預提成本發(fā)票末到,可后來一直都沒到發(fā)票,所以在匯算清繳時就做調增處理了??少~上還是掛著15萬。這樣對不,要處理不。
你好,應付賬款貸方余額嗎?那你們需要支付嗎?
不需要支付的話就是虛增,你需要紅沖。
是的貸方,當時計提成本時,發(fā)票到位要支付的,可一直都沒到位,所以在前三年在做匯算清繳時就做調增了??僧敃r一直認為所得稅是調表不高賬,賬上還一直存在15萬
你好,你以后確不確定支付?確定支付掛賬不用調整。
肯定不會付了,老師。否則前三年做匯算清繳是不會調增的。
借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤。
老師,可不可以幫我總結一下,什么情況是要沖回科目,什么情況下是不要調整賬的呀。都暈了。
你好,你需虛增的都需要紅沖呀,就像你上面的 做錯了的
好的。太感謝老師了。
不用客氣,工作愉快。
老師因2021做匯算清繳時就調增了應付款這筆賬,當時也問了一些會計,他們都告訴我調表不調賬,所以一直掛著。因今天剛問你去年多提工資問題,想想,我都不付的款項就這么一直掛,感覺就不對。----那我4月份賬可以直接沖回應付賬款,對不。
你好,你虛增的就得紅沖,你要不一直掛,這合理嗎? 跳表不調賬不用在這里。