您好,差額征稅業(yè)務(wù) 如回購 和普通銷售 13% 分開核算。成本核算要分情況,加權(quán)平均法 最常用 :按月算平均價,統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)成本。個別計價:高價值黃金 如定制金條 ,按實際采購價逐筆轉(zhuǎn)。先進先出 FIFO :先買的先賣,適合金價上漲時。稅務(wù)申報時,差額部分單獨填寫。
稅款已過追征期,不予追征,賬務(wù)調(diào)整,請問怎么調(diào)整?進項轉(zhuǎn)出不又得交稅嗎?庫存進項稅,銀行,收入銷項稅,銀行。結(jié)轉(zhuǎn)成本都做過。2016年的,請問該怎么操作?
老師好,請問,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的金額,是怎么計算的,
老師你好 請問房開企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本怎么列會計分錄? 結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品又是怎么回事?
老師,今年目前第四季度的營業(yè)成本還沒結(jié)轉(zhuǎn),但是光是期間費用就占大頭,綜合導致虧損50多萬。目前收入是364萬多,營業(yè)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)99萬多。您說我第四季度還要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的話只是虧損額增加,不結(jié)轉(zhuǎn)的,我怕根據(jù)以往的行業(yè)收入成本的比例,差太遠,不對等,有收入沒成本,故意不結(jié)轉(zhuǎn)的操作。(我們是做勘察設(shè)計行業(yè),成本就是各種出差產(chǎn)生的費用)
老師,我昨天問的問題沒問完的,還麻煩你幫我解答一下哦 1.是不是進項需要轉(zhuǎn)出的都是不正常的情況,一般不計入主營業(yè)務(wù)成本的?你遇到過進項轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到庫存商品,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的嗎? 2.老師,我還遇到一個問題,進項留底稅額退稅,稅局給退了又收回,我是做分錄:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 —進項稅額轉(zhuǎn)出貸:銀行存款 ,又有誤征退稅,看差額正好是上月未交增值稅貸方金額,意思就是收繳回的比退的多了直接抵了上月未交的,繳稅記錄就沒有顯示交的上月的未交增值稅,這繳回的誤征加抵上月的未交的增值稅整個的過程我該怎么做分錄呢?
請問郭老師前面的財務(wù)一直都沒有做了,固定資產(chǎn)折舊,我現(xiàn)在接受了,我該怎么補折舊呢?
印花稅減半征收的,在稅源采集那里減免性質(zhì)和代碼欄選什么?
老師,我們公司是一般納稅人,然后我們從市場上拿貨,拿的是個體工商戶的。她們不給我們開發(fā)票,我們又給客戶一對一的吧發(fā)票開出去了?怎么解決這個進項的問題?
老師,我是新手,在建筑工程公司工作,招投標需要報表,要求讓我把報表改成利潤負數(shù),需要改報表的哪些項?還有要求降低所有者權(quán)益,需要改報表的哪些項?
小規(guī)模納稅人開了1個點和3點的普票,怎么確認稅額做分錄?是按照各自稅率票面的稅額做分錄,還是同意按照1個點做分錄,
今年社保能像個稅能被稅務(wù)一起關(guān)聯(lián)嗎
老師!您好!銷售已經(jīng)實現(xiàn)了,只是發(fā)票未開!怎么做賬?
老師,公司已經(jīng)兩年沒有申報印花稅了,要怎么補呀?
借:應(yīng)付賬款 -30000 貸:銀行存款 30000 借:預付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這兩筆分錄代表的意思一樣嗎
制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本的數(shù)據(jù)是如何計算得來的,單位成本的計算公式
我統(tǒng)計了銷售清單,有銷售,有換舊料,看了之前會計留下來的賬,那個結(jié)轉(zhuǎn)看不懂,那個銷售金額不知道怎么來的,還有今價隨時在變動,怎么算出來的
您好,我朋友在金店上班,她們的產(chǎn)品是一貨一碼的,賣出去多少錢不是有銷售日 報表么,店里給的
是的,有的,我根據(jù)她們給的銷售清單把4月份的銷售明細弄成表格,然后看到各種產(chǎn)品,還有舊料,但是匯總的時候這個售價怎么確認,比方月初跟月中金價價格都不一樣,我把整月足金匯總起來,那這個售價我怎么去確認?
您好,我們收入是各單品的銷售加和,每個產(chǎn)品定價不一樣,不用去考慮整體
她們之前那個賬我看了,足金這塊有個銷售克重,然后有個舊料克重,再有個銷售單價,差額交增值稅,然后做賬結(jié)轉(zhuǎn)成本是直接把舊料抵掉,舊料的成本就是銷售單價乘以克重,總成本減去回收舊料的金額。
您好,是的,黃金是特殊的,以舊換新是按差額交增值稅,這個記賬是不對的,看下圖是我朋友店里的賬,跟我討論過
收入還是正常確認,就是舊料加上銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按照實際銷售數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn),那舊料怎么辦?
您好,舊金是我們的庫存,以后要賣的嘛,或跟廠家換貨的
那做賬的主營業(yè)務(wù)收入跟報稅的收入豈不是相差很大,因為是差額交稅的。
您好,這是正常的差異嘛,專管員知道我們是賣黃金的