你好,可以申報更正的
老師,請問2022年12月份報表已經(jīng)申報了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表中的數(shù)據(jù)要修改,還可以更正申報嗎?
2023年12月的報表報錯了,現(xiàn)在申報期過了還可以作廢重報報嗎?
老師,明年1月申報的是今年12月的工資吧?可以一起申報年終獎(即12月份多申報一個月工資),減少2024年的利潤,在2025年5月31號之前發(fā)放就可以了,對嗎?
老師,2024年的全年一次性獎金可以在2025年2月份申報1月份工資的時候申報嗎?還是得在2024年1月申報12月份工資的時候就要申報了
匯算靖繳之前開具2024年的發(fā)票那我還要更正2024年12月份的報表后再改正申報可以嗎老師
租賃業(yè),應(yīng)稅服務(wù)納稅人付供電局電費,然后在給商戶充電,收取商戶電費屬于銷售貨物勞務(wù),還是提供服務(wù),稅率是多少
老師您好,我現(xiàn)在更正申報25年1月份的個稅,更正的原因是給有些人多報了收入,并產(chǎn)生了個稅,個稅我正常繳納了,現(xiàn)在更正申報還是產(chǎn)生了個稅,應(yīng)該怎么辦呢。因為我之前正常申報的時候已經(jīng)產(chǎn)生了個稅,
事業(yè)單位固定資產(chǎn)一處房屋總價值35萬,其中有一處偏房拆除重建了,花了8萬元,請問這8萬元要怎么計入固定資產(chǎn)?
老師您好,咱們公司本月(5月)銷項稅額13萬,累計沒有其他的進項發(fā)票,本月一張8萬的進項要下月(6月)5日才開進來,請問這樣的情況這張8萬元的進項能夠在申報5月增值稅時認證抵扣嗎?
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬,一共要繳納哪些稅和分別稅費多少錢!
請問車船稅入賬分錄怎么寫
平臺里面有好多銷售員開的通行費的普票 可以不抵扣嗎
老師,我公司是小規(guī)模,我采購了一批設(shè)備10萬元,但是對方是一般納稅人,他開普票13個點的給我,稅是13000元,老師我可以收這個普票嗎?后期我可以作為成本票抵扣所得稅嗎
企業(yè)收到投資企業(yè)的分紅,兩者都為有限公司,投資收益納稅調(diào)整明細表,第一列持有收益,第六行長期股權(quán)投資,賬載金額,稅收金額,是填0,還是填投資收益的金額?
合同結(jié)算科目什么時候轉(zhuǎn)為收入
是不是點擊更正申報啊
是的,就是那樣操作的
好的,謝謝老師
那已經(jīng)申報的企業(yè)所得稅要更正嗎
是的,那個也是要一起更正的
好的,謝謝老師
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