嗯嗯,可以的,沒問題的哈
2018年多計(jì)提的職工薪酬跨年了,前面會計(jì)沒處理,2019年12月扎賬處理的話,借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益,借以前年度損益貸利潤分配未分配利潤,這樣處理對嗎老師
去年沒有計(jì)提獎(jiǎng)金,今年補(bǔ)提會計(jì)分錄借:以前年度損益 貸:應(yīng)付職工薪酬 對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:未分配利潤 貸:以前年度損益
去年做賬沖銷以前年度多計(jì)提的工資,直接借:應(yīng)付職工薪酬,貸:利潤分配-未分配利潤,這樣做賬有沒有關(guān)系的?
1月份做賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)12月份工資少計(jì)提了?,F(xiàn)在補(bǔ)提,怎么做分錄;是,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬。借:未分配利潤。貸:本年利潤
是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年年度計(jì)提工資少,今年1月份實(shí)際匯款大于去年計(jì)提的,怎么做會計(jì)分錄? 借:利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬,這樣可以嗎?
初級會計(jì)考試多選題選不全得分嗎
老師好,麻煩問下,我們想搞個(gè)返利活動(dòng),我要是算出每個(gè)月的平均售價(jià),平均成本,出來平均利潤后,然后用這個(gè)利潤去減掉返利這樣算就對嗎
2025年5月份公司社保工傷保險(xiǎn)費(fèi)用抵交27.6元,怎么做分錄
老師,初級會計(jì)公開課最后一卷的題在哪里找呢
老師,企業(yè)在工商信息顯示吊銷,末注銷,這個(gè)怎么處理
老師你好,收到政府上年度補(bǔ)助項(xiàng)目資金怎么做賬?
老師為什么有些客戶要我們開普票,不需要專票,專票不是可以抵扣嗎
老師 虧損合同,比如,合同簽訂50臺,生產(chǎn)出來40臺以后,成本漲價(jià)了,剩下的10臺會發(fā)生虧損,為什么要對已生產(chǎn)出來的設(shè)備計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備,40臺的時(shí)候,原材料沒漲價(jià)啊,為什么要對有標(biāo)的,計(jì)提減值?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師我們原料入庫因?yàn)闆]付款 還沒走取得發(fā)票,這個(gè)要后面付了款才能取得 需要做納稅調(diào)增嗎
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!