你好,借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負數(shù),然后管理費用再充這個本年利潤。
你好老師,就是我們要計提12月工資,借職工薪酬工資,貸應(yīng)付職工工資,然后結(jié)轉(zhuǎn)了,2021年1月實際發(fā)放時,工資多計提了,要沖回去,這時候怎么做分錄啊
老師,12月計提的獎金,2月發(fā)放,但是多計提了,小規(guī)模納稅人怎么做賬力處理呢,借:應(yīng)付職工薪酬 貸 利潤分配-未分配利潤嗎
老師,1-6月份的計提的工資錯了,在7月份時沖回計提的工資,那1-6月因計提的工資結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤里面,本年利潤同時也需要沖回嗎?我是這樣做的對嗎?糾結(jié)本年利潤要不要沖回
老師您好,我發(fā)現(xiàn)自己去年多計提了一筆工資,然后我這個月做一筆借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付職工薪酬 這樣可不可以呢
12月末應(yīng)付職工薪酬余額30萬,這個要怎么弄,讓對方付轉(zhuǎn)一下。還是沖回多計提的,如果沖回多計提的,利潤就多了
公司賬面上欠股東的錢,注銷前怎么處理
高新技術(shù)企業(yè),純軟件公司增值稅可以加計扣除5%嗎?如果沒有進項發(fā)票,是不是就享受不了,在哪里可以申請
領(lǐng)料領(lǐng)多了怎么調(diào)整,導致原材料余額為貸方,具體怎么調(diào)整舉例說明一下
工商年報資產(chǎn)總額保留兩位還是六位?
老師好,公司注銷以后公戶剩余的錢打給誰
老師好,領(lǐng)導的市內(nèi)交通費可以直接走公司報銷稅前扣除嗎
老師,六月份稅務(wù)稽查,查出2月有進項發(fā)票不合規(guī),讓做進項轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出在2月,這個需要怎么做會計分錄呢
老師,個體戶核定征收(包括雙核定不超過核定額)和定期定額不需要做稅務(wù)登記,也不需要報各種稅,只需要每年做個工商年報吧
你好能不能找到我報課時的專屬的老師?
老師這個資產(chǎn)是2010年買的
好的,謝謝
不要客氣,工作愉快。