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老師,上月計提的工資,這個月發(fā)放了,由于多計提了一塊,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,沖回多計提的一塊,可以借:應(yīng)付職工薪酬。貸:本年利潤嗎

2024-06-19 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-19 09:25

你好,借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負數(shù),然后管理費用再充這個本年利潤。

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快賬用戶9009 追問 2024-06-19 09:25

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-06-19 09:26

不要客氣,工作愉快。

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你好,借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負數(shù),然后管理費用再充這個本年利潤。
2024-06-19
你好,這個月是用沖掉多計提的工資??梢陨儆嬏嵋徊糠?,
2021-07-07
你好,你們實際能發(fā)下去嗎?你得申報個稅啊。
2023-01-13
你好同學,按這個調(diào)整之后的差額額調(diào)整本年利潤。
2021-10-17
你好; 不能; 你都沒有這個科目哈; 你走利潤分配去做? ?
2023-05-18
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