你好,你們實(shí)際能發(fā)下去嗎?你得申報(bào)個(gè)稅啊。

比如這個(gè)人先預(yù)支了工資,工資表應(yīng)發(fā)是2萬(wàn),但是實(shí)際銀行多發(fā)了,比應(yīng)發(fā)還要多,我就做借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款,然后在做一筆其他應(yīng)收款,銀行存款,然后下個(gè)月再?zèng)_借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款?我賬上現(xiàn)在沖了,貸方有余額,如果不沖應(yīng)付職工薪酬,我的應(yīng)付職工薪酬貸方就對(duì)不到還有沒(méi)發(fā)的
你好老師,就是我們要計(jì)提12月工資,借職工薪酬工資,貸應(yīng)付職工工資,然后結(jié)轉(zhuǎn)了,2021年1月實(shí)際發(fā)放時(shí),工資多計(jì)提了,要沖回去,這時(shí)候怎么做分錄啊
老師,請(qǐng)問(wèn)下9月多計(jì)提了1.38的個(gè)稅,從10月開(kāi)始我們的個(gè)稅不計(jì)提了,直接在發(fā)放工資里面體現(xiàn),現(xiàn)在我要把多計(jì)提的1.38個(gè)稅沖平,我按照原分錄紅字沖回,個(gè)稅沖平了,應(yīng)付職工薪酬工資就會(huì)有1.38的余額,這個(gè)賬要怎么沖才合理呢?
12月末應(yīng)付職工薪酬余額30萬(wàn),這個(gè)要怎么弄,讓對(duì)方付轉(zhuǎn)一下。還是沖回多計(jì)提的,如果沖回多計(jì)提的,利潤(rùn)就多了
我司平常都是當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放,工資計(jì)提和發(fā)放都在當(dāng)月記賬,所以平時(shí)應(yīng)付職工薪酬期末余額都是0,但是因?yàn)?022年12月份做了沖減以前年度2021和2020年的工資,所以導(dǎo)致從2022.12月份起應(yīng)付職工薪酬的期末余額就是借方余額(也就是貸方負(fù)數(shù)余額)這個(gè)應(yīng)付職工薪酬期末余額為負(fù)數(shù)的情況怎么處理呢?
貨物銷售出去了,專票也開(kāi)了,款沒(méi)到賬,怎么做賬
貨物銷售出去了,專票也開(kāi)了,款沒(méi)到賬,怎么做賬
老師,原材料買時(shí)候買價(jià)?運(yùn)費(fèi),入原材料成本里,商品有票,運(yùn)費(fèi)需要有票嗎老師
增值稅的附加稅就是三個(gè)吧
老師,購(gòu)訂貨款已付,貨也收到,但未收到發(fā)票,貨是收到就銷售出去的,我這樣做可以嗎,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借營(yíng)業(yè)成本,帶應(yīng)付賬款
個(gè)稅是怎么計(jì)算的,有幾個(gè)檔
購(gòu)買的機(jī)器設(shè)備沒(méi)有發(fā)票,但是出口報(bào)關(guān)了,現(xiàn)在報(bào)關(guān)單要開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)買的這個(gè)機(jī)器可以稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票嗎?
收益人的所得稅我們能從我們這一方繳納嗎,并出具完稅證明
8月9月有個(gè)員工忘記申報(bào)個(gè)稅了,怎么辦
老師,??顚S玫馁~務(wù)怎么處理的呀?


估計(jì)實(shí)際也不掉吧,個(gè)稅是申報(bào)也是報(bào)12月份的吧
我也不知道怎么處理了
只要匯算清交之前能發(fā)下去就行。
幾月份之前發(fā)下去呀,
五 月底之前 看你自己做匯算清繳的時(shí)間
如果不能發(fā)掉呢,會(huì)怎么辦
紅沖就可以的發(fā)不下去,多計(jì)提的紅沖就行了。