同學(xué)你好。我給你解答
我想問(wèn)一下,支付季度租金對(duì)方開(kāi)具的是增值稅普通發(fā)票可以抵扣嗎?增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣,我想問(wèn)一下增值稅普通發(fā)票能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
老師,業(yè)務(wù)7的增值稅為什么不可以抵扣?他不是說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,專(zhuān)票中的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷(xiāo)項(xiàng)中抵扣,是什么意思呢? 不是說(shuō)這兩樣費(fèi)用可以全額抵扣的嗎? 不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減,又是什么意思呢?
老師你好,增值稅中可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅和繳納的增值額相加等于銷(xiāo)項(xiàng)稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅是是消費(fèi)者承擔(dān)的,所以說(shuō)實(shí)際上支付的進(jìn)項(xiàng)稅和繳納的增值額都是消費(fèi)者承擔(dān)的對(duì)吧
老師,問(wèn)下稅法的增值稅問(wèn)題, 我碰到一道綜合題,有一問(wèn)是聘請(qǐng)境外公司來(lái)華提供商務(wù)咨詢并支付費(fèi)用20萬(wàn)元,合同約定增值稅由支付方承擔(dān)(答案是20×6%=1.2萬(wàn));但為什么算增值稅應(yīng)納稅額時(shí),該1.2萬(wàn)不能作為進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行扣除?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買(mǎi)的煙,酒的專(zhuān)票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專(zhuān)票的稅額能抵扣嗎?銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷(xiāo)售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫(xiě)的是萬(wàn)元。
第7項(xiàng)可以抵扣, 相當(dāng)于從境外 購(gòu)買(mǎi)了 咨詢服務(wù)費(fèi), 繳納了 進(jìn)口的增值稅, 這就好比是 從國(guó)內(nèi)供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)了貨物,進(jìn)項(xiàng)稅也是公司承擔(dān)的,因此。進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣
老師講解時(shí)說(shuō)是不能抵扣的
我是購(gòu)進(jìn)方