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老師,問下稅法的增值稅問題, 我碰到一道綜合題,有一問是聘請境外公司來華提供商務咨詢并支付費用20萬元,合同約定增值稅由支付方承擔(答案是20×6%=1.2萬);但為什么算增值稅應納稅額時,該1.2萬不能作為進項稅額進行扣除?

2022-08-02 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-02 15:14

同學你好 對的 這個不能的

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快賬用戶2172 追問 2022-08-02 15:27

老師,為什么不能嘛,不是購買服務產生進項稅額嗎,麻煩老師詳細解釋下

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齊紅老師 解答 2022-08-02 15:31

因為這個都是含稅的 你也沒有收到專票 可以默認是普票

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同學你好 對的 這個不能的
2022-08-02
同學你好,因為合同約定增值稅由支付方承擔,收款方實際收到的是扣稅后的金額20萬元了,所以這里的20萬元是不含稅的。
2020-10-04
你好同 學這個不是開給你們公司的所以不讓抵
2021-06-02
同學你好 因為上面是含稅的
2023-08-08
你好,同學。你的題目是什么呢
2021-12-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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