你好,我們代扣代繳。沒有專用發(fā)票
(7)聘請境外公司來華提供商務(wù)咨詢并支付費(fèi)用20萬元,合同約定增值稅由支付方承擔(dān)。業(yè)務(wù)(7)當(dāng)期應(yīng)代扣代繳的增值稅額=20×6%=1.2(萬元) ,這里為什么是不含稅的
老師,業(yè)務(wù)7的增值稅為什么不可以抵扣?他不是說增值稅由支付方承擔(dān)嗎?
增值稅的零稅率是指對經(jīng)濟(jì)實(shí)體免征增值稅的同時,允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,已支付的進(jìn)項(xiàng)稅款可由退稅獲得補(bǔ)償。為什么0稅率可以抵扣進(jìn)項(xiàng),不是0嗎
老師,您好。代扣代繳的增值稅,我們是小規(guī)模不能抵扣,房東又不給我們轉(zhuǎn)回來,這個增值稅由我們自已承擔(dān)是計(jì)入營業(yè)外支出嗎?
老師你好,增值稅中可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅和繳納的增值額相加等于銷項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅是是消費(fèi)者承擔(dān)的,所以說實(shí)際上支付的進(jìn)項(xiàng)稅和繳納的增值額都是消費(fèi)者承擔(dān)的對吧
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級會計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
但是還有一題也是代扣代繳,答案就是可以抵扣。業(yè)務(wù)3 ,業(yè)務(wù)3有2筆,那筆600的。為什么呢
國外的這種沒專票,也不可能報(bào)關(guān)有海關(guān)繳款書