老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,以前年度有虧損 本年第一季度盈利,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?第一季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?第二季度虧損,怎么計(jì)算企業(yè)所得稅?企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,彌補(bǔ)虧損是不是自動(dòng)生成不用填?每季度老板都不想交企業(yè)所得稅,怎么根據(jù)開(kāi)票收入預(yù)估企業(yè)所得稅,讓老板準(zhǔn)備多少成本?
老師您好A公司第四季度的成本發(fā)票還沒(méi)有收到,成本是暫估的,現(xiàn)在報(bào)20年四季所得稅可以按這個(gè)暫估成本來(lái)報(bào)稅嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),住宿業(yè),本季度成本票不夠 發(fā)生了裝修,但沒(méi)有取得發(fā)票,可以先暫估費(fèi)用入賬嗎?并在本季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)做費(fèi)用成本扣除嗎?明年
老師,小規(guī)模企業(yè)預(yù)交企業(yè)所得稅申報(bào),可以暫估成本入賬,然后后面季度補(bǔ)上,可以不
個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得,第一季度收入30000,減免15000,暫估成本15000,第二季度收入6500,暫估成本可以是負(fù)數(shù)-9500嗎?沖減成本時(shí)可以負(fù)數(shù)填報(bào)嗎
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫(xiě)的是萬(wàn)元。
新辦企業(yè)首季度開(kāi)票有收入,可以暫估成本,但需在次年申報(bào)匯算清繳前取得發(fā)票等合法憑證,否則可能無(wú)法稅前扣除。