老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
請(qǐng)問老師。公司如果想每月最后一日發(fā)工資的話,那么計(jì)提和發(fā)放的分錄都可以做在最后一天嗎?
老師請(qǐng)問一下我們公司法人總是提前發(fā)工資,10月份發(fā)了1萬元稅后工資,當(dāng)月個(gè)人承擔(dān)社保385.31元,請(qǐng)問一下這個(gè)稅前工資怎么計(jì)算呢?有什么公式是可以計(jì)算稅前的工資的嗎?
老師,我想問一下,就是我申請(qǐng)了升500元工資,老板想將這500元,在另一個(gè)公司發(fā)的話,如果是從公戶發(fā)可以嗎,這500元除了當(dāng)工資,還可以怎么怎么做
老師我想問一下,上個(gè)月單位收到政府轉(zhuǎn)來的研發(fā)資金300萬,一共將會(huì)收到2000萬,按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)分期支付,現(xiàn)在這個(gè)300萬可以用來支付工資和采購(gòu)一些設(shè)備,我這邊是將他計(jì)入遞延收益,老板說按照2年來分?jǐn)?,想問一下每個(gè)月分?jǐn)傔f延收益是按照300萬/2/12=12.5萬元轉(zhuǎn)入其他收益嗎,后期每個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)收到的剩余研發(fā)資金,再分開轉(zhuǎn)入其他收益嗎?
老師,我想問下,如果公司購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的空調(diào),有空調(diào)發(fā)票和安裝費(fèi)發(fā)票,我可以直接兩個(gè)發(fā)票金額相加,直接計(jì)入固定資產(chǎn),不通過在建工程嗎
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
一、按分紅提取(需先繳企業(yè)所得稅,再繳個(gè)人所得稅) 1.?企業(yè)層面:38萬需先繳25%企業(yè)所得稅(小型微利企業(yè)有優(yōu)惠,此處按一般稅率算),稅后金額=38萬×(1-25%)=28.5萬; 2.?個(gè)人層面:分紅需繳20%個(gè)稅,老板實(shí)得=28.5萬×(1-20%)=22.8萬。 二、按工資提?。▋H需繳個(gè)人所得稅,且可在企業(yè)所得稅前扣除) 1.?按月分?jǐn)偅?8萬÷12≈3.17萬/月; 2.?個(gè)稅計(jì)算:每月應(yīng)納稅所得額=3.17萬-5000元(起征點(diǎn))=2.67萬,適用20%稅率,速算扣除數(shù)1410元,每月個(gè)稅=2.67萬×20%-1410=3930元; 3.?全年個(gè)稅=3930元×12=4.716萬,老板實(shí)得=38萬-4.716萬=33.284萬。