你好這個意思是這個發(fā)票你要是取得發(fā)票, 這個進(jìn)項稅額不抵減,是全額抵減掉,不是用進(jìn)項稅額去抵減意思是沒有抵減完下次可以再抵減,
老師,我想問一下,沖減投資收益發(fā)生教育費用取得增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項稅額,經(jīng)認(rèn)證后,可從當(dāng)月銷項稅額中扣除什么意思啊 下面分路這個借方應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進(jìn)項稅額交易費用可抵扣的增值稅,這個稅費一直沒看懂,啥意思啊?
老師,請問一下,專票中的進(jìn)項稅額不得從銷項中抵扣,是什么意思呢? 不是說這兩樣費用可以全額抵扣的嗎? 不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減,又是什么意思呢?
技術(shù)維護(hù)費可憑發(fā)票全額扣除。取得的專用發(fā)票認(rèn)證抵扣后,應(yīng)在當(dāng)期進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。技術(shù)維護(hù)費應(yīng)該先全額計入“管理費用”,有應(yīng)納稅額的全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 這個分錄怎么做
老師你好,麻煩問下這話的意思是不是說假如我有進(jìn)項稅額80萬,40萬與銷項抵扣,這40萬就不能加計抵減,剩余的40萬是可以加計抵減的,可以加計抵減的40萬還得從進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出,我這個理解對嗎?
二、先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額的5%計提當(dāng)期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額,不得計提加計抵減額;已計提加計抵減額的進(jìn)項稅額,按規(guī)定作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期,相應(yīng)調(diào)減加計抵減額。這句話是什么意思
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報5月份個稅,如何調(diào)整到6月工資對應(yīng)申報6月份個稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎
稅務(wù)報表開票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報最后一天了,不和稅務(wù)報表對上不能申報的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問題出在哪里?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會計憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計入管理費用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
意思是假設(shè)是200 盤子費用,你取得專票,現(xiàn)在你就按200全額抵減,不需要按這個專票上面稅額抵扣增值稅,
假設(shè)需要交增值稅是100 ,現(xiàn)在不是有200 全額抵減么,抵減100 還有100下次抵減