你好,就是說你繳納的手續(xù)費是可以去的專用發(fā)票的,進項稅額可以抵扣
老師您好。請問,如果我當月取得增值稅專用發(fā)票,但是由于沒有銷項稅額,所以我入賬的時候入應交稅費-應交增值稅-待抵扣進賬稅額,不進行勾選確認和抵扣,待我下個月有銷項稅額產(chǎn)生時,我再對進賬發(fā)票勾選確認和抵扣,這樣操作可以嗎
老師,我想問一下,沖減投資收益發(fā)生教育費用取得增值稅專用發(fā)票的進項稅額,經(jīng)認證后,可從當月銷項稅額中扣除什么意思啊 下面分路這個借方應交稅費,應交增值稅,進項稅額交易費用可抵扣的增值稅,這個稅費一直沒看懂,啥意思啊?
請問一下老師,如果我當月取得的進項發(fā)票只入成本,稅額沒有認證抵扣的話,是直接在應交稅費下面設置二級科目,還是應該在應交稅費,應交增值稅下面設置呢?明細用待認證進項稅額還是待抵扣進項稅額好些呢?
交易性金融資產(chǎn)-有時候是成本,有時候股本,怎么回事,而且有時候的手續(xù)費,傭金,有時候是沖投資收益,有時候沖資本公積?這是為什么, 比如: 交易費用 取得交易性金融資產(chǎn)發(fā)生的交易費用,借:投資收益;發(fā)生交易費用取得增值稅專用發(fā)票的,進項稅額經(jīng)認證后可從當月銷項稅額中扣除,借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)。 以上這個是走的投資收益, 下面這個走的是資本公積 13.A公司委托證券公司發(fā)行股票2000萬股,每股面值1元,每股發(fā)行價格是6元,支付手續(xù)費40萬元,支付傭金60萬元,該公司應該記入"資本公積——股本溢價"科目的金額為( )萬元。
我想咨詢一下,運輸行業(yè)的我每個月做賬收到的發(fā)票沒有直接寫(借:應交稅費-增值稅-進項稅額,而是用的借:應交稅費-待認證) 最后勾選抵扣多少發(fā)票我在做一筆 (借:應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-待認證)你看我這樣做可以嗎?
老師,簽了租車協(xié)議,除了每年要支付租車費,我們公司還需要承擔租賃車輛的加油費,過路過橋費,車輛年檢費和保險費嗎?
老師,合同,對方蓋章,發(fā)掃描件過來,我這邊再蓋章附到發(fā)票后面可以嗎?還有貨物清單,也是掃描件,我打印,一起附發(fā)票后面能用嗎?需要對方蓋章嗎?
老師,如果是小規(guī)模,私戶收款300萬,需要繳納哪些稅?和計算明細,如果查到的話
存貨經(jīng)濟模型 儲存成本相關的費用有哪些
咨詢下:跨年采購,之前的發(fā)票紅沖,本期做了進項轉(zhuǎn)出~目前已收到新開票,那去年的附加稅,賬上怎么調(diào)整,去年已經(jīng)繳費了。
老師,企業(yè)制造新的挖掘機,還有回收舊的挖掘機再更換零件加工,這樣子適合哪種成本核算方法、存貨計價法、產(chǎn)成品與在產(chǎn)品之間計算方法
請問兩家公司合租一個辦公室,約定由其中一家公司支付房租,另一家不支付的話稅法上沒問題吧?
標準差計算公式怎么用v模式打出來呀
郭老師,工資申報勞務報酬怎么扣稅,不給員工交社保,報勞務工資,怎么報個稅可以稅前扣除,交多少稅怎么算
營業(yè)外收入不用繳納增值稅嗎?
意思就是我們?nèi)〉慕灰仔越鹑谫Y產(chǎn) 有進項稅額專票 可以用我們這個月銷項稅額去沖減進項稅額嘛
小規(guī)模不是不能用嗎 還是只適用于書本上吖
小規(guī)模一般也不會弄這玩意兒,如果弄了,有進項不好抵扣。
意思就是我們?nèi)〉慕灰仔越鹑谫Y產(chǎn) 有進項稅額專票 可以用我們這個月銷項稅額去沖減進項稅額嘛
那是這個意思
老師我還是沒能夠理解吖
為什么是有進項不好抵呢 不是以后有銷項 抵進項嘛 求解求解
小規(guī)模不可以抵扣,因為下規(guī)模的稅交的少,那再抵扣,國家還哪能收到錢呢。一般納稅人可以抵扣。