你好,就是說你繳納的手續(xù)費是可以去的專用發(fā)票的,進項稅額可以抵扣
老師您好。請問,如果我當月取得增值稅專用發(fā)票,但是由于沒有銷項稅額,所以我入賬的時候入應交稅費-應交增值稅-待抵扣進賬稅額,不進行勾選確認和抵扣,待我下個月有銷項稅額產生時,我再對進賬發(fā)票勾選確認和抵扣,這樣操作可以嗎
老師,我想問一下,沖減投資收益發(fā)生教育費用取得增值稅專用發(fā)票的進項稅額,經(jīng)認證后,可從當月銷項稅額中扣除什么意思啊 下面分路這個借方應交稅費,應交增值稅,進項稅額交易費用可抵扣的增值稅,這個稅費一直沒看懂,啥意思?。?/p>
請問一下老師,如果我當月取得的進項發(fā)票只入成本,稅額沒有認證抵扣的話,是直接在應交稅費下面設置二級科目,還是應該在應交稅費,應交增值稅下面設置呢?明細用待認證進項稅額還是待抵扣進項稅額好些呢?
交易性金融資產-有時候是成本,有時候股本,怎么回事,而且有時候的手續(xù)費,傭金,有時候是沖投資收益,有時候沖資本公積?這是為什么, 比如: 交易費用 取得交易性金融資產發(fā)生的交易費用,借:投資收益;發(fā)生交易費用取得增值稅專用發(fā)票的,進項稅額經(jīng)認證后可從當月銷項稅額中扣除,借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)。 以上這個是走的投資收益, 下面這個走的是資本公積 13.A公司委托證券公司發(fā)行股票2000萬股,每股面值1元,每股發(fā)行價格是6元,支付手續(xù)費40萬元,支付傭金60萬元,該公司應該記入"資本公積——股本溢價"科目的金額為( )萬元。
我想咨詢一下,運輸行業(yè)的我每個月做賬收到的發(fā)票沒有直接寫(借:應交稅費-增值稅-進項稅額,而是用的借:應交稅費-待認證) 最后勾選抵扣多少發(fā)票我在做一筆 (借:應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-待認證)你看我這樣做可以嗎?
老師,我們公司跟對方開了業(yè)務發(fā)票,但是沒簽業(yè)務合同,要不要交印花稅呢
金蝶kis軟件專業(yè)版,怎么查上半年,哪家公司的營業(yè)收入
老師,能給我一下退稅返納的申報流程嗎?
老師亂賬錯賬注銷調賬怎么理頭緒呢?
我公司報廢17年購置的車,怎么開發(fā)票
為什么個人代開不能開建筑
我公司上兩年購進的三輪車,現(xiàn)在報廢處理的收入增值稅稅率多少呢
老師,股東實繳資本去年和前年的都未申報印花稅,現(xiàn)在可以把去年和前年的實繳金額合并申報嗎?現(xiàn)在申報的話產生滯納金嗎?
老師,如果年初數(shù)是負數(shù),年末數(shù)是正數(shù),但利潤表是負數(shù),那么是年末數(shù)正數(shù)減少還是增加
老師您好,小規(guī)模納稅人租賃不動產稅率是多少
意思就是我們取的交易性金融資產 有進項稅額專票 可以用我們這個月銷項稅額去沖減進項稅額嘛
小規(guī)模不是不能用嗎 還是只適用于書本上吖
小規(guī)模一般也不會弄這玩意兒,如果弄了,有進項不好抵扣。
意思就是我們取的交易性金融資產 有進項稅額專票 可以用我們這個月銷項稅額去沖減進項稅額嘛
那是這個意思
老師我還是沒能夠理解吖
為什么是有進項不好抵呢 不是以后有銷項 抵進項嘛 求解求解
小規(guī)模不可以抵扣,因為下規(guī)模的稅交的少,那再抵扣,國家還哪能收到錢呢。一般納稅人可以抵扣。