 
                            你好; 不能的。10月開票? 10月做分錄處理。 10月 記得先把無票收入分錄紅沖掉??

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,小規(guī)模的9月份收入未超45萬,已按無票收入(收入+稅金)分別做帳報稅了,但是10月又開發(fā)票了,發(fā)票可以附在9月憑證做附件嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,9月份開專票10萬,已申報了,現(xiàn)在要紅沖這張10萬發(fā)票,那就是按正常9月份的正常是收入,就算現(xiàn)在紅沖,也不需要改9月這筆開票收入對吧
小規(guī)模納稅人季度報增值稅。1月份開了一張收入發(fā)票已入賬,2月份發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票公司抬頭開錯了但金額是正確的,紅沖后重新開。那新開的的發(fā)票是在2月份做紅沖憑證再重新做收入,還是直接把紅沖的發(fā)票和新開的發(fā)票放1月份憑證后面做附件?
老師,我的小規(guī)模,8月份收到了專票,我也入賬了,9月我讓對方?jīng)_紅換開了普票,我9月可要把8月做的一筆憑證做紅字?9月份再從新做分錄?發(fā)票金額一樣的
老師 請問9月入賬的一筆發(fā)票收入把稅款金額入賬少了(小規(guī)模,在免稅政策內(nèi))同時現(xiàn)在這張發(fā)票也被紅沖作廢了,還需要在更正9月的記賬憑證后做正確的分錄然后再去紅沖這份收入嗎?還是說可以直接紅沖9月的那筆記賬憑證收入呀?
 
                老師您好 我們出口報關是 單位按 個 進項發(fā)票的 單位寫的是pcs 這個影響退稅嗎 用讓對方改成個 嗎,謝謝
老師,您好!上面一排是公司的實際發(fā)生的銀行往來,底下是我寫的分錄,由于金額很大,我不知道這樣做到外賬里面合不合適,麻煩老師指導,辛苦啦!
待認證進項稅額和增值稅留抵稅額在借方,是代表還有進項稅沒有抵完嗎,可以繼續(xù)開銷項票對嗎
湖南這邊的社?;鶖?shù)下調(diào)了,社保申報時需要怎么操作?
老師名義分紅2個股東可以單方面分嗎?
采購進項發(fā)票的單位與報關單成交計量單位一致,能出口退稅嗎? 例子:報關單中,A產(chǎn)品:法定第一計量單位:臺 法定第二計量單位:千克 成交計量單位:只 現(xiàn)采購進項增值稅專用發(fā)票,單位:臺
我是小規(guī)模,上個季度有無票收入,已經(jīng)報了增值稅,這個季度對方要求把票開出去,那我怎么做賬,就是沖上個季度的無票然后再正常做開票的分路是么
老師,我想問下,公司是裝飾裝修行業(yè),客戶付了一筆定金,我怎么做賬呢,然后是有一個對公銀行的收款碼,客戶直接付進去,是不是都要算成收入啊
請問;公司注冊資本到什么時候要求實繳
老師您好,我們是液化氣零售企業(yè),平常主要是零星的開具發(fā)票和一大部分未開票收入,按照實際經(jīng)營情況,我們這個月進項票不夠了,但銷項稅又高應該怎么避免交增值稅
老師,上月的無票收入已入帳報稅,這月紅沖是將上月的無票收入整筆分錄紅沖,再重新做一筆是吧,紅沖的跟重新做的分錄可以做一張憑證,然后發(fā)票附在后面嗎
你好;? 是的。? 因為你 10月開的發(fā)票? 這個開票的分錄要在10月去體現(xiàn)。 而不是直接放9月去; 這樣 都不合理了。? ? ?10月開票? 10月做分錄處理。 10月 記得先把無票收入分錄紅沖掉??
那以后做無票收入時還是按正常價稅分離做,申報稅啊
你好; 正常做賬 ; 你無票收入和開票收入分錄是一模一樣的;? 你之前報了無票收入 就已經(jīng)報稅了? ?