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老師 請問9月入賬的一筆發(fā)票收入把稅款金額入賬少了(小規(guī)模,在免稅政策內(nèi))同時現(xiàn)在這張發(fā)票也被紅沖作廢了,還需要在更正9月的記賬憑證后做正確的分錄然后再去紅沖這份收入嗎?還是說可以直接紅沖9月的那筆記賬憑證收入呀?

2025-01-06 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-06 16:44

您好,可以直接紅沖的這筆記賬憑證的呢。

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快賬用戶5303 追問 2025-01-06 16:44

好的謝謝老師解答

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齊紅老師 解答 2025-01-06 16:45

?不客氣,如果問題解決了,麻煩給個五星好評,如果還有疑問,請繼續(xù)提問,謝謝。

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快賬用戶5303 追問 2025-01-06 16:46

老師 這筆收入是房租轉(zhuǎn)為了技術(shù)服務(wù)收入,現(xiàn)在紅沖這筆記賬憑證后,其他業(yè)務(wù)收入房租哪里就是負數(shù),這種情況也沒事嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-06 16:49

您好,沒事,損益結(jié)轉(zhuǎn)后就沒了的

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快賬用戶5303 追問 2025-01-06 16:50

好的 謝謝老師解答

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齊紅老師 解答 2025-01-06 16:51

?不客氣,如果問題解決了,麻煩給個五星好評,如果還有疑問,請繼續(xù)提問,謝謝。

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您好,可以直接紅沖的這筆記賬憑證的呢。
2025-01-06
您好,是的,納稅申報表紅字藍字相抵了
2024-01-13
在2月份開紅字發(fā)票時紅沖收入。
2024-02-19
不是,這個沖紅的記賬憑證 這個發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián),都貼后面,客戶退回來的這張錯誤的發(fā)票聯(lián)貼之前藍字后面或者是貼紅字分錄后面可以,這個申報是藍字加紅字去申報,這個是減掉之后去申報,要是負數(shù)話,這個直接0申報,之前有學(xué)員反饋問過稅局負數(shù)話這個直接0申報了
2020-09-15
你好,你是沖紅了,又重新確認了嗎
2021-12-16
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