是的,先做紅字沖銷8月的專票憑證,然后根據(jù)新收到的普票重新做分錄。這樣會(huì)計(jì)處理就合規(guī)了。
老師,您好,8月份收到對(duì)方開來的專票,已認(rèn)證,9月發(fā)現(xiàn)對(duì)方金額開多了,然后對(duì)方開了一張多出的那部分金額的紅字發(fā)票。這樣分錄要怎么做?
我們6月入了一張普票,結(jié)果8月,對(duì)方把這張票紅沖了,重新開了一張 金額是一模一樣的,我家可以直接把這張8月的票替換到6月的票嘛?還是說,要先沖掉6月賬,再在8月做?
老師,我們是銷售方,因?yàn)?月開的發(fā)票的稅號(hào)開錯(cuò)了,現(xiàn)在9月要紅沖重開,我可不可以把開具的紅字和藍(lán)字發(fā)票附在8月附件后面,9月賬上不做分錄體現(xiàn)?
老師我方是購(gòu)買方,8月份進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,銷售方在9月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,現(xiàn)在需要從新開,在9月份取得銷售方紅字發(fā)票了,8月份開錯(cuò)的發(fā)票2.3聯(lián)我已經(jīng)做完憑證了,還需要寄給銷售方嗎
老師請(qǐng)問一下9月份收到一張普通發(fā)票然后入了管理費(fèi),但是10月份對(duì)方重新給我們開了專票,是不是要把9月份的紅字沖銷,然后重新按專票來入賬
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
老師,存貨的盤虧下,人為的原因需轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,那自然災(zāi)害需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師你好,個(gè)人代開機(jī)械租賃費(fèi)發(fā)票,濕租,可以開建筑服務(wù)*其他建筑服務(wù)嗎?
老師你好小規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)是負(fù)數(shù)怎么填寫企業(yè)匯算清繳啊
老師,現(xiàn)在跨區(qū)變更能辦遷出遷入嗎?
找供應(yīng)商開票要收稅點(diǎn),這個(gè)稅點(diǎn)是另外打款,對(duì)公多少就開多少票,應(yīng)付賬款金額按對(duì)公金額沖減;還是把這個(gè)稅點(diǎn)錢從對(duì)公款里扣掉,雖然開票金額也是按對(duì)公金額開,但是應(yīng)付賬款沖減掉的金額是被扣稅點(diǎn)后的金額,哪個(gè)方法會(huì)相對(duì)劃算,有什么區(qū)別
品質(zhì)經(jīng)理經(jīng)理放管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用 還有工程部放管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用,1個(gè)主管和助理,5個(gè)技術(shù)員
臨時(shí)工,一個(gè)月付一次款,是叫對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票過來嗎?后對(duì)公再轉(zhuǎn)個(gè)人是這樣操作嗎?
視同銷售匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎
我想把9月的普票直接把8月的專票換掉,
我就不用重新做分錄了,可行?
不行哦,稅法規(guī)定需要有沖銷原專票并重新開具普票的流程。直接替換不符合規(guī)定,還是要做紅字沖銷和新分錄。
對(duì),按照稅法,得先紅沖8月的專票,再開新普票。不能直接替換,要合規(guī)操作。
好的謝謝老
不客氣,有問題隨時(shí)問。祝您財(cái)會(huì)工作順利!