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老師請問一下9月份收到一張普通發(fā)票然后入了管理費,但是10月份對方重新給我們開了專票,是不是要把9月份的紅字沖銷,然后重新按專票來入賬

2023-11-02 11:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-02 11:36

對的,同學,流程是沒有問題的

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快賬用戶8631 追問 2023-11-02 11:45

銀行回單已在9月份入賬了,現(xiàn)在沖銷后正常入賬沒有銀行回單怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-11-02 11:46

你好,同學,你再做一筆不就沖平了

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快賬用戶8631 追問 2023-11-02 11:48

沖后正常入賬的這筆分錄是這樣嗎借:管理費用 應交稅費-進項稅 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-11-02 11:52

你好,同學,對的,沒錯

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對的,同學,流程是沒有問題的
2023-11-02
你好是的,10月做賬時先沖紅9月再按照發(fā)票重新做分錄
2020-11-22
您好,是的,納稅申報表紅字藍字相抵了
2024-01-13
你好 最好是重開沒有風險??
2022-09-28
您好,9月份開的專票是正常記賬申報的。
2024-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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