5月份紅沖掉,流程是你說的沒錯
老師6月份開的發(fā)票錯了,請問8月份重新開票,開紅字發(fā)票后,6月份我公司開給對方的錯的發(fā)票應(yīng)該要回來給我們是嗎?新開的紅字發(fā)票給對方哪一聯(lián),對方把6月份開的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,是不是我們單位需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在普票的稅額能抵扣嗎?
我是建筑單位,機(jī)械勞務(wù)公司4月份給我開具發(fā)票,我已登記入賬在4月份。后來8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤,需要對方重新開具紅字發(fā)票和正確發(fā)票(4月份發(fā)票還沒有認(rèn)證)對方只給我開具了藍(lán)字發(fā)票 并沒有給我紅字發(fā)票。沒有紅字發(fā)票那我怎么沖4月份的賬呢?
收到一張增值稅專用發(fā)票納稅人識別號錯了,已入賬無法退回,現(xiàn)在對方開紅字發(fā)票,然后再開一份正確的,我們要求對方把紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)給我們,但是銷售方不給,有沒有相關(guān)文件是說明這個的
老師對方5月份給我公司開的發(fā)票但是因?yàn)闆]有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅然后永發(fā)票聯(lián)入賬了走的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,9月份需要認(rèn)證發(fā)票勾選時查沒有這張發(fā)票,對方把稅號打錯了,我讓對方?jīng)_紅發(fā)票(紙質(zhì)版發(fā)票)然后重新開一張,這種情況對方是不是得把紅字發(fā)票給我,然后正確的藍(lán)字發(fā)票給我,我還用把開錯的那張發(fā)票給對方嗎,5月份已經(jīng)入賬了
老師,我上個月做10月份賬時,抵扣了一張發(fā)票,后面對方說開錯了,需要重新開,我這邊就給對方開了一張紅字信息表,對方將這張發(fā)票開了紅字發(fā)票。 賬做完后領(lǐng)導(dǎo)說稅交多了,需要重新再增加勾選發(fā)票,我將進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票反統(tǒng)計,反撤銷時,沖紅那張發(fā)票就勾選不上了?請問這張發(fā)票后面我應(yīng)該怎樣在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣發(fā)票那里操作?
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
個人到稅局代開的勞務(wù)發(fā)票,代扣代繳個稅的比例是多少
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
我們采購有一個260萬的訂單,然后支出的話有個大的訂單可能在196萬左右(包括立項(xiàng)及招投標(biāo)費(fèi)用那些),還有幾筆合同款大概在41萬左右,這種稅費(fèi)怎么計算?
考試,請問如果24年6月份收到長期借款100萬,還了60萬,24年12月的余額為40萬。 資產(chǎn)負(fù)債表長期借款年初數(shù)為0年末數(shù)為40萬。 那么編制現(xiàn)金流量表中借款收到的現(xiàn)金是寫100還是寫40呢?
老師好,分公司獨(dú)立核算跟非獨(dú)立核算在 賬務(wù)處理 和報稅稅種方面有什么區(qū)別?
老師,一個月工資兩千,怎么工資申報,還讓繳納個稅呢
對方是不是嘚給我一份紅字發(fā)票和一份正確的藍(lán)字發(fā)票 那么我已經(jīng)入賬的這個錯誤的發(fā)票還用給對方郵寄嗎
同學(xué),可以不郵寄 ,如果 你已經(jīng)扎賬了