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認證發(fā)票多了怎樣做帳

2019-07-27 08:41 來源:快賬

導(dǎo)讀:增值稅一般納稅人適用當期購進扣稅法,增值稅銷項稅額減去進項稅額等于當期需要繳納的增值稅額。增值稅申報納稅時,專用發(fā)票需要認證后才能抵扣稅款。認證發(fā)票多了怎樣做帳?

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認證發(fā)票多了怎樣做帳

發(fā)票認證是指稅務(wù)機關(guān)對增值稅一般納稅人取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)和運輸發(fā)票抵扣聯(lián),利用掃描儀自行采集其密文和明文圖像,運用識別技術(shù)將圖像轉(zhuǎn)換成電子數(shù)據(jù),然后對發(fā)票密文進行解密,并與發(fā)票明文逐一核對,以判別其真?zhèn)蔚倪^程,不包括防偽稅控認證子系統(tǒng)增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)信息企業(yè)采集方式。

增值稅專用發(fā)票認證抵扣多了,沒有關(guān)系的,在申報“增值稅納稅申報表”時會有一個上期留抵稅額的;也就是說這個月多認證了,下個月就少認證專用發(fā)票即可。

進項稅額比銷項稅額多的話,當月就無需繳納增值稅的,并且月末多認證抵扣的進項稅會作為留抵稅在增值稅納稅申報表里面體現(xiàn)的;

已經(jīng)認證記賬的發(fā)票不能退回,可以協(xié)調(diào)開具紅字發(fā)票沖銷、再開具正確發(fā)票。

因此,本月開出銷售發(fā)票銷項稅3萬元,本期認證1.5萬元進項稅,則期末“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”有余額3萬元,“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”有余額1+1.5=2.5萬元,本月申報繳納增值稅就為:3-2.5=0.5萬元。

認證發(fā)票多了怎樣做帳

發(fā)票認證不同的處理方式是什么

發(fā)票認證是指稅務(wù)機關(guān)對增值稅一般納稅人取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)和運輸發(fā)票抵扣聯(lián),利用掃描儀自行采集其密文和明文圖像,運用識別技術(shù)將圖像轉(zhuǎn)換成電子數(shù)據(jù),然后對發(fā)票密文進行解密,并與發(fā)票明文逐一核對,以判別其真?zhèn)蔚倪^程,不包括防偽稅控認證子系統(tǒng)增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)信息企業(yè)采集方式.

1、認證相符的專用發(fā)票(包括人工校正認證相符)認證完畢后,當場向企業(yè)下達《認證結(jié)果通知書》和認證清單,要求企業(yè)當場核對發(fā)票份數(shù),并返還企業(yè)認證相符的增值稅專用發(fā)票。

2、無法認證、納稅人識別號認證不符和發(fā)票代碼號碼認證不符(指密文和明文相比較,發(fā)票代碼或號碼不符)的發(fā)票,將發(fā)票原件退還納稅人。

3、密文有誤、認證不符(不包括納稅人識別號認證不符和發(fā)票代碼號碼認證不符)和抵扣聯(lián)重號的專用發(fā)票必須當即扣留;對遠程認證結(jié)果為"認證未通過"的專用發(fā)票抵扣聯(lián),應(yīng)在發(fā)現(xiàn)的當日通知納稅人于2日內(nèi)持專用發(fā)票抵扣聯(lián)原件到稅務(wù)機關(guān)再次認證,對仍認證不符的或密文有誤的發(fā)票,必須當即扣留。

認證發(fā)票多了怎樣做帳?增值稅專用發(fā)票認證抵扣多了,沒有關(guān)系的,在申報“增值稅納稅申報表”時會有一個上期留抵稅額的;也就是說這個月多認證了,下個月就少認證專用發(fā)票即可。

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