你好,11月15日之前完成,但是最好是提早點,避免系統(tǒng)問題
老師 11月納稅截止日是11月15日 我10月的進項抵扣勾選應該在什么時間內完成呢
老師,好。我們有個稅種資源稅,上個月報稅截止日2021年12月15日,還沒那個稅種類,這個月報稅得時候,我先看的核的都有什么稅種,多了這個資源稅,,但是上面有效期起是2021年11月01日開始,我現在應該怎么辦
老師,您好,想問一下就是進項發(fā)票這個比如說10月份開的發(fā)票,我們公司12月份才收到,如果12月份勾選認證了的話,就可以在12月抵扣銷項了對吧,就是這個進項發(fā)票是否抵扣跟時間沒關,主要跟我什么時候認證有關對吧,比如1月份收到了發(fā)票,我11月份才勾選認證,那就在11月份抵扣銷項對吧
老師您好,我們是銷售螃蟹的一般納稅人,我們的上游公司是農村合作社在10月31日前未申請自產自銷農產品,在11月6日到稅務局備案成功,然后把10月份開給我司的電子免稅普票全部紅沖,11月6日重新開具帶有自產農產品銷售的電子免稅普票,在報10月份增值稅的時候,沒有進行發(fā)票勾選 ,直接用手工填寫上去,10月份增值稅申報成功,問題是現在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報稅的,如果在12月份申報稅的時候怎么操作
老師,申報11月的增值稅,進項發(fā)票勾選抵扣是要放在11月底勾選抵扣嗎?還是說我可以放12月4日今天來勾選抵扣呢
第一次接受銀行承兌 要先開通業(yè)務嗎?
我們公司進的貨過期丟掉了,做財產損失后,進項稅額要轉出嗎,相關文件有沒有
老師,養(yǎng)護費一般開什么成本票
老師,我問你一下,我們有兩個公司,各自獨立核算的,現在我們把一個公司的業(yè)務轉讓給另一個公司,兩邊公司的分錄怎么寫?
老師,公司買了豬,同時也買了豬飼料,請問豬飼料記生物資產對嗎?消耗性生物資產合理嗎
2024年公司購入3個辦公軟件,記為無形資產,總金額62933.88元,攤銷年限為3年,每月攤銷1748.15元。2025年8月財務審核賬務發(fā)現,2024年4月當月未攤銷,2024年10月、11月、12月未攤銷。2025年1月-8月正常攤銷,不能反結賬,沒有計提盈余公積。公司適用企業(yè)會計準則,所得稅率25%,2024年利潤為負,虧損狀態(tài)。下面調賬分錄是否正確?是否考慮所得稅影響? 借:以前年度損益調整6992.6(1748.15×4) 貸:累計攤銷6992.6 借:利潤分配-未分配利潤6992.6 貸:以前年度損益調整6992.6
老師:單位給公司員工租賃車位的年費,是計入管理費用-車位費,還是管理費用—福利費
對方開了收據給我們。但是離的比較遠 可以打印圖片入帳嗎 還是一定要原件
老師 個體工商戶 用法人給我們打錢 但是他們需要發(fā)票 發(fā)票戶頭開他們個體工商戶的名字 沒有問題吧
老師,我們是人力資源公司,辦培訓活動,外請講師過來在活動培訓場地講課,講課老師給我們公司開一張授課費的發(fā)票6000,我們公司幫他代繳個稅700,請問一下收到授課費的發(fā)票和代繳個稅的會計分錄怎么做?這邊的會計分錄是這樣做的:1、收到授課費發(fā)票→借:主營業(yè)務成本6000貸:應付賬款-授課老師6000。2、拿到發(fā)票代繳個稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個稅→借:應交增值稅-個人所得稅700貸:銀行700。3、支付給授課老師費用→借:應付賬款-授課老師6000貸:應交增值稅-個人所得稅700貸:銀行5300。麻煩老師詳細看一下會計分錄,可以這樣做嗎?
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利