您 好,第2個(gè)分錄增值稅不對(duì),這是結(jié)轉(zhuǎn)的,不是計(jì)提的 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn):有的說(shuō)兩次,把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)為0,有的說(shuō)就結(jié)轉(zhuǎn)一次 轉(zhuǎn)到未交增值稅就行,因?yàn)殇N項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)能知道全年累積數(shù)是多少?按稅法書上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級(jí)科目進(jìn)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進(jìn)和銷都能看到累計(jì)數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過(guò)專家分析的,有他的道理。 關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知 財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)

老師這分錄之前的會(huì)計(jì)做錯(cuò)了我這樣充對(duì)嗎
老師,昨天的這個(gè)問(wèn)題我會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎?
老師好,增值稅表四里的本期發(fā)生數(shù),是不是不用做會(huì)計(jì)分錄,實(shí)際抵減時(shí)再做會(huì)計(jì)分錄,對(duì)嗎老師
老師:24年股東分紅的會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎?
老師您好,審計(jì),會(huì)計(jì)分錄測(cè)試總體包括全年的標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)分錄,非標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)分錄和期末做出的其他調(diào)整這仨對(duì)嗎??
請(qǐng)問(wèn) 抖店銷售額80513.45 稅務(wù)申報(bào)在填銷售收入金額是用80513.45/1.01=79716.28713這個(gè)金額么?
稅后的收入減稅后得成本得出利潤(rùn)要分的話需要減掉已交的所得稅和增值稅等稅么?
公司代扣代繳員工的工資個(gè)稅,但是沒扣員工個(gè)稅。企業(yè)承擔(dān)了,計(jì)入哪個(gè)科目
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅月報(bào)中應(yīng)付職工薪酬金額要不要跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致?
明天最后一天申報(bào)期,那是截止到明天下午5點(diǎn),還是說(shuō)到明天晚上12點(diǎn)之前
小規(guī)模納稅人開票金額一個(gè)季度不超過(guò)多少普票免增值稅
老師,晚上好,想問(wèn)一下企業(yè)資產(chǎn)達(dá)到5000萬(wàn)以上了,企業(yè)所得稅是按25%繳了嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,收到的發(fā)票是不是不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額?
社保繳納晚了產(chǎn)生的滯納金算稅收滯納金嗎
平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的賠款匯到公司賬戶,計(jì)入哪個(gè)科目


成本怎么辦呢
可以用管理費(fèi)用工資沖嗎
您好,暫估成本的分錄對(duì)的呀,