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老師,4月的個稅繳費數值少了0.01分,憑證需要怎么更正?

2025-10-26 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-10-26 16:31

您好,你通過營業(yè)外收支來調平就可以

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快賬用戶2691 追問 2025-10-26 16:32

之前記賬的會計記得,需要怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2025-10-26 16:35

借:營業(yè)外支出
貸:應交稅費-個稅

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快賬用戶2691 追問 2025-10-26 16:37

可以紅沖原來的憑證,更正一個正確的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-26 16:38

也可以的,這樣沒有問題

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同學您好,你好這個要去稅局大廳現場辦理更正申報的
2023-06-01
1.記賬處理: 更正繳納增值稅:在今年更正報表并繳納增值稅及滯納金時,應將這些金額記入今年的相關賬目中。具體來說,增值稅應記入“應交稅金——應交增值稅”科目,滯納金則記入“營業(yè)外支出”或相關費用科目。 調整去年10月憑證:對于去年10月錯誤的憑證,需要進行更正。這可以通過紅藍字更正法來實現,即使用紅字填制一張與錯賬內容相同的記賬憑證以沖銷原錯誤,再使用藍字填制一張正確的憑證。這樣既能確保去年的賬目準確無誤,也能保證今年的賬目處理有明確的依據。 1.去年憑證更正: 鑒于已經發(fā)現了去年10月的錯誤,并且已經更正了申報表,去年憑證確實需要進行更正。這不僅是為了確保去年財務數據的準確性,也是為了避免未來可能出現的任何財務問題或審計風險。 更正去年憑證時,應詳細記錄更正的原因、過程及結果,并在相關賬簿中進行標注,以便日后查閱和審計。
2024-04-29
這個在今年做帳就可以了。
2021-09-28
同學您好,那您試試科否手工調整一下
2020-10-10
同學,你好,建議紅沖以后重新登記 入賬。
2020-12-22
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