您好,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

老師,去年的民工工資,沒(méi)有計(jì)提,今年2月才發(fā)工資,請(qǐng)問(wèn)下什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅,成本入今年的還是去年的
請(qǐng)問(wèn)去年多計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi),今年應(yīng)該怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)去年一年的工資沒(méi)有幾計(jì)提,忘記了,只有支付工資,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了應(yīng)該怎么處理
去年員工工資沒(méi)發(fā),今年發(fā)的,但是去年計(jì)提了,今年怎么沖銷,怎么做憑證?因員工發(fā)起個(gè)稅申訴異常?,F(xiàn)稅務(wù)局要求沖掉計(jì)提,調(diào)整年報(bào)
老師,公司去年就開(kāi)始發(fā)工資,到今年都沒(méi)有在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào),現(xiàn)在要怎么處理?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買(mǎi)方罰款,我放開(kāi)紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開(kāi)給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫(xiě)明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣(mài)保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢(qián)代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢(qián)出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁(yè)面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?


這樣就是要減少未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?對(duì)利潤(rùn)表沒(méi)影響?
對(duì),這個(gè)是要沖減未分配的
那企業(yè)所得稅表應(yīng)發(fā)實(shí)發(fā)怎么填?
按照應(yīng)付職工薪酬工資 借方填
可以有些工資是去年的啊,這樣填對(duì)嗎?