您好,可以去向稅務(wù)局申請(qǐng)退稅的

就是今天我留的那家公司,他就是生產(chǎn)食品的一個(gè)公司,然后他有兩兩個(gè)自己的工廠,還有一個(gè)現(xiàn)在再見(jiàn),然后又成立一個(gè)商貿(mào)公司,等于說(shuō)現(xiàn)在在他名下有五家公司連在一塊兒的,然后就是我現(xiàn)在負(fù)責(zé)的這個(gè)商貿(mào)公司呢,它的外傳我今天看了,是一個(gè)季度深,就是申報(bào)一次個(gè)稅,每個(gè)月申報(bào),但是他的個(gè)稅的話,我看他這個(gè)財(cái)務(wù)就是嗯申報(bào)的,有時(shí)候申報(bào)兩個(gè)人,有時(shí)候申報(bào)六個(gè)人,反正人數(shù)不固定,然后工資都沒(méi)有超過(guò)5000就隨便填的那種。 然后我翻了他以前的那個(gè),資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表啊那些我看基本上就有一些,就只有一些那些管理費(fèi)用,月末轉(zhuǎn)接其他應(yīng)付款,那些沒(méi)有別的什么東西,然后銀行帳上面兒掛的可能也就一兩千塊錢,那樣的,所以說(shuō)都是負(fù)的,都是零申報(bào)。
個(gè)稅系統(tǒng)里把新員工的入職時(shí)間填成2122年了,導(dǎo)致員工沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn)5000就全額繳納了個(gè)稅。并且通過(guò)三方協(xié)議扣款成功。這個(gè)員工繳納的個(gè)稅怎么退回。可以在年終匯算清繳時(shí)退回到員工個(gè)人賬戶嗎?要是能退回到員工個(gè)人賬戶,那么個(gè)稅系統(tǒng)需要更正申報(bào)嗎?因?yàn)橄到y(tǒng)里更正后,查詢?cè)撁麊T工是沒(méi)有繳納個(gè)稅的,我怕更正了系統(tǒng)里就不會(huì)記錄該員工已繳納的個(gè)稅,那到時(shí)候年終匯算就不會(huì)退了。
老師,公司有個(gè)員工八月份離職了,然后仲裁,12月公司給辭退員工補(bǔ)發(fā)了7-8月份的工資和離職補(bǔ)償金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)個(gè)稅如何申報(bào)?工資和補(bǔ)償金是一塊打款,沒(méi)有分開(kāi)打款,工資表是單獨(dú)做的。 員工已經(jīng)在自然人客戶端做非正常處理,如果申報(bào),是不是還需要再采集這個(gè)人的信息呢?入職時(shí)間和離職時(shí)間如何填寫? 老師,信息量很大,請(qǐng)耐心解答!謝謝
?老師,繳納完增值稅附加稅罰款50和個(gè)稅100罰款,那后面的是不是就可以正常申報(bào)企業(yè)所得稅和增值稅了?,六月份的個(gè)稅和增值稅還用申報(bào)嗎?還是直接申報(bào)七月份增值稅和個(gè)稅,那個(gè)個(gè)稅怎么還會(huì)扣罰款呢?我就比較奇怪,另外這家企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表當(dāng)中的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表啥都是0,也不知道這前會(huì)計(jì)咋搞的,固定資產(chǎn)都沒(méi)有,都做沒(méi)了,啥都是0。之前的會(huì)計(jì)資料賬簿我要了,都說(shuō)沒(méi)有,那我這個(gè)建賬怎么辦呢?是從零開(kāi)始建嗎?你們估計(jì)這家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)高不高?在疫情之前報(bào)稅是虧損的,另外我打聽(tīng)到前幾年北京不是拍賣盛行嗎?這家企業(yè)另外還注冊(cè)了一個(gè)拍賣公司就賣字畫啥的,看來(lái)這個(gè)企業(yè)是哪個(gè)賺錢做哪個(gè),過(guò)了風(fēng)頭就轉(zhuǎn)行
問(wèn):24.02月申報(bào)稅款所屬期24.01工資含紅包俗稱年終獎(jiǎng)金(工資屬23.12月, 24.01月發(fā)放,24.02月申報(bào)),當(dāng)時(shí)紅包申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有做單獨(dú)申報(bào)。然后在24.12月發(fā)放24.11月工資時(shí)該員工覺(jué)得自己的個(gè)稅交的太多了 認(rèn)為是紅包沒(méi)有給他單獨(dú)申報(bào)的原因,現(xiàn)在要求財(cái)務(wù)部更正申報(bào)。如果更正 ,就更正在申報(bào)稅款所屬期23.12月的工資表可以嗎?還是說(shuō)一定要按月去更正到24.1月的申報(bào)表?
老師好,資本化工資和費(fèi)用話工資分別都用在什么地方
我公司銀行付B公司75萬(wàn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓。 我公司如何做賬?用交多少印花稅?具體做賬的分錄如何寫?
在會(huì)計(jì)方面,現(xiàn)在做的工作是會(huì)計(jì),有初級(jí)證,除了中級(jí)職稱要考(注會(huì)、高級(jí)根本考不過(guò),也不考慮),還能考什么證會(huì)有價(jià)值?比如審計(jì)師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個(gè)更性價(jià)比高
公司租我的車,一年一萬(wàn)二,從2016至2025年共計(jì)十年12萬(wàn),現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對(duì)方代開(kāi)發(fā)票?一年一開(kāi)還是一次12萬(wàn)都能開(kāi)出來(lái)?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買方罰款,我放開(kāi)紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開(kāi)給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!


可以線上操作嗎?
看當(dāng)?shù)厍闆r,一般得去稅務(wù)操作
當(dāng)時(shí)是這樣填利潤(rùn)表,然后都是現(xiàn)金交易,沒(méi)有開(kāi)出發(fā)票,也沒(méi)有鏡像回來(lái),收貨只有送貨單,銷售的話是收到的現(xiàn)金,然后我這成本這7400能夠扣減成本嗎?
這里寫的沒(méi)有申報(bào)的,8月份個(gè)人所得就是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得嗎?然后個(gè)人薪金就是個(gè)人工資,在個(gè)人扣繳系統(tǒng)里面,沒(méi)有扣繳到的意思嗎?
采購(gòu)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能作為成本抵