你好,你是一般納稅人嗎?一般納稅人開專票和普票是一樣的分錄。

開出去的銷項發(fā)票是普票,為什么在做憑證的時候還有做銷項稅額的分錄呢,普票不是不用繳稅嘛,這樣分錄做了,繳稅沒繳,怎么對得上呢
我現(xiàn)在有銷項發(fā)票 進項發(fā)票, 比如說我現(xiàn)在銷項稅額是:5 進項稅額是:3 預(yù)繳增值是:3 我現(xiàn)在要怎么做分錄啊 申報的時候是不需要繳納增值稅的 預(yù)繳的還有余額 不要繳增值稅還有做那個轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
上個月員工出差飛機票是不可抵扣的增值稅普通發(fā)票,但是記賬時做了進項稅分錄。現(xiàn)在還沒報稅,這個月想紅沖怎么做憑證呢?
老師你好 關(guān)于增值稅 銷項稅額和進項,到期末如何做分錄的問題,銷售出去的時候 銷項稅額固定了,購入進來的進項 沒有做認證 這時候做分錄也是進項稅額,現(xiàn)在期末不知道怎么做分錄
老師好,若上月有開紅字發(fā)票,抵扣了部分銷項稅額,為了上月繳納一點增值稅(繳稅有利于稅務(wù)評級A),可以認證部分進項稅額,那做賬做購進和銷售收入還是一樣做吧,例如:不管進項發(fā)票有沒有認證,只要購進了,都全部做購進分錄,是這樣的對吧?謝謝。
老師,個體戶查賬征收稅率是多少
老師,我們公司準(zhǔn)備注銷,現(xiàn)在其他應(yīng)付款14萬如果轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤14萬要交稅,賬面沒有錢了,可以先把公司增資15萬,之后用這增資的錢轉(zhuǎn)賬出去,這樣操作可行嗎?
老師,買了一個內(nèi)存條當(dāng)月開票當(dāng)月退貨發(fā)票沖紅了還要做賬么?怎么做?
#提問 老師:工資薪金個人所得稅申報,從自然人電子稅務(wù)局平臺申報,怎么總提示沒有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置?
樸老師晚上好,想問一下
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進項轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
是一般納稅人,我就是沒有明白為啥這樣做
你好,因為你的專票和普票是一樣交稅的。
就是不需要區(qū)分你開的專票的分錄還是普票,都是應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
都是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
普票也要繳稅嗎,和專票一樣?
是的,是這么理解的,是這么做的。