可以的 可以這么做的
一般納稅人,可以自己開具農(nóng)產(chǎn)品收購票,9%稅率,上個(gè)月銷售開票但是當(dāng)月沒開收購票進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月申報(bào)繳交了增值稅,這個(gè)分錄怎么做(增值稅),需要當(dāng)月計(jì)提嗎?這個(gè)月銷售有開了收購票,連同上個(gè)月的一并開,進(jìn)項(xiàng)抵扣這個(gè)月不用交增值稅?請(qǐng)問這兩個(gè)月關(guān)于增值稅分錄怎么做
老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
老師,請(qǐng)問增值稅發(fā)票認(rèn)證一定是月底進(jìn)行的么,另外我們公司從開立至今,一直都是收的發(fā)票放的待抵扣,沒有認(rèn)證過,這個(gè)月根據(jù)銷項(xiàng)將部門待抵扣的進(jìn)行認(rèn)證,沒認(rèn)證完的在電子稅務(wù)局做留抵就可以了吧,謝謝
你好,老師,請(qǐng)問一下,我每個(gè)月采購材料都收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后進(jìn)項(xiàng)稅額我都是先計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,然后月末選擇其中一部分進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,還有一部分沒有認(rèn)證,這樣就產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)的,那這個(gè)最好怎么做,不會(huì)產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售 開的發(fā)票也是不征稅發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在記的都是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都做了認(rèn)證 我們3月份開了一張有稅額的發(fā)票 增值稅是240 領(lǐng)導(dǎo)說讓把這筆稅額用待抵扣給抵了 我做的分錄: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 老師 您看我做的分錄對(duì)嗎 謝謝老師
老師,我想再問一下,進(jìn)出口公司的,在稅務(wù)局里面退稅的操作步聚是怎樣的,操作步聚您能寫出來,發(fā)給我一下嗎?謝謝!
我單位借用別人資質(zhì)干活,付款單位用房子抵工程款,房子怎么不通過掛靠的公司直接過戶到我單位呢?
老師,我想問一下,退稅率在哪里查?步驟您可以寫一下嗎?謝謝!
我們有一票貨其中的一些商品要退運(yùn),需要開具出口已補(bǔ)稅/未退稅證明,由于我們已經(jīng)退過稅了,需要先把已經(jīng)退過的稅補(bǔ)交給稅局,請(qǐng)問如何補(bǔ)交呢,具體怎么操作呢
本題中的無限責(zé)任和無限連帶責(zé)任有什么區(qū)別?敲重點(diǎn)上只寫了無限連帶責(zé)任。
老師,我想問一下稅務(wù)方面的,有人在我不知情的情況下把我身份信息拿去做工資單了,我查了一下有兩年多了,這個(gè)對(duì)我有什么影響嗎?
差旅費(fèi)報(bào)銷必須有出差審批單嗎?直接有發(fā)票做報(bào)銷可以嗎?
老師您好!商貿(mào)公司主營成品油批發(fā)和零售,自己有加油站。還有工程業(yè)務(wù),工程用油怎么記賬?出庫直接計(jì)入成本嗎?還是視同銷售?
老師:電子稅務(wù)局可以申請(qǐng)個(gè)稅密碼嗎?
你好老師,麻煩問一下建筑公司小規(guī)模企業(yè)給工人購買的團(tuán)體險(xiǎn),這個(gè)列支那個(gè)科目合適?
就是做購進(jìn)和營業(yè)收入等什么都不變,對(duì)嗎
對(duì)的對(duì)的,是這個(gè)意思的。