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我現(xiàn)在有銷項發(fā)票 進項發(fā)票, 比如說我現(xiàn)在銷項稅額是:5 進項稅額是:3 預(yù)繳增值是:3 我現(xiàn)在要怎么做分錄啊 申報的時候是不需要繳納增值稅的 預(yù)繳的還有余額 不要繳增值稅還有做那個轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

2022-01-13 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-13 12:03

不交稅可以不用做的。

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快賬用戶3590 追問 2022-01-13 15:02

但是這樣就會科目不平啊

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齊紅老師 解答 2022-01-13 15:05

你好,應(yīng)交稅費就是有余額。

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齊紅老師 解答 2022-01-13 15:05

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅。

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快賬用戶3590 追問 2022-01-13 15:09

沒有看懂

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齊紅老師 解答 2022-01-13 15:11

好,把銷項和進項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個是第一個和第二個分錄,這個看懂嗎?你的鏡像是小于銷項的,做第三個分錄需要繳納的增值稅,然后你有預(yù)交稅款,最后一個抵扣了。

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快賬用戶3590 追問 2022-01-13 15:22

對啊 所以說要做分錄 然后就是可以直接做一筆借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 袋:應(yīng)交稅費 未交增值稅 然后第一筆就是預(yù)繳那個科目 也是可以的吧 不用分別把銷項和進項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 因為前面都是這么做的

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齊紅老師 解答 2022-01-13 15:24

可以的,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的。

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不交稅可以不用做的。
2022-01-13
你好,你是一般納稅人的話,是需要的呢
2023-04-15
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費已交稅金。
2022-01-19
你好!這2個沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)了 月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2024-08-02
你好,現(xiàn)在未交增值稅,貸方有余額嗎?
2020-11-13
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