你好,現(xiàn)在未交增值稅,貸方有余額嗎?
以前的會(huì)計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅,接手后,我結(jié)轉(zhuǎn)了到了轉(zhuǎn)到未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅是有余額,提現(xiàn)的是我未交需要交的,肯定是不存在這個(gè)余額的,該繳的都繳了,那么現(xiàn)在這個(gè)余額該怎么做?查賬不可能了,時(shí)間很久了,查不到,找不到根源
老師,每個(gè)月底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額都未結(jié)轉(zhuǎn),比如不需要繳納稅我就沒(méi)做,需要繳納誰(shuí)的話(huà),借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,實(shí)際扣款,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,銀行存款,現(xiàn)在導(dǎo)致年底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額有余額,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到了2021年1月,需要怎么處理之前的錯(cuò)誤
有一個(gè)月份結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)少結(jié)轉(zhuǎn)了一萬(wàn)塊錢(qián),轉(zhuǎn)出未交增值稅多出一萬(wàn)塊錢(qián),又轉(zhuǎn)到了未交增值稅,稅交的對(duì),現(xiàn)在未交增值稅貸方余額一萬(wàn)塊錢(qián),這怎么調(diào)
老師,請(qǐng)問(wèn)之前的做賬沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,導(dǎo)致轉(zhuǎn)了后轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,這個(gè)余額怎么調(diào)
1至3月的增值稅外賬是在繳納時(shí)直接借記已交稅金,并沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,那現(xiàn)在年底了我要怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)這1至 3月的銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅?。拷Y(jié)轉(zhuǎn)后是不是未交增值稅就有余額了,怎樣結(jié)平?分錄
以工代賑項(xiàng)目,1-8月施工時(shí)間,農(nóng)民工用工,大工 小工 技術(shù)工都有,發(fā)工資 勞動(dòng)合同怎么簽,比如3月技術(shù)工做了10天,4月有沒(méi)需要,5月又叫技術(shù)工,做,個(gè)稅申報(bào) 怎么報(bào)?
一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
答案是不是少了一個(gè)答案是不是少了一個(gè)
如果有個(gè)公司好幾年的帳套弄丟了找不回了怎么辦
你好,老師,老板想把個(gè)體戶(hù)改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個(gè)體戶(hù)收款碼就得改成對(duì)公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問(wèn)的問(wèn)題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問(wèn)本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒(méi)喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢(qián)加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
是的,但是這些余額肯定是不存在的,要怎么去弄?
核對(duì)每個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額。
不好核對(duì)了,找不到根源,然后已交稅金也有余額177411,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額-12638,我要怎么做才合適?
你把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)的余額都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。