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老師,19年11月的時(shí)候申報(bào)增值稅,銷項(xiàng)稅額11萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn),有留抵稅額5萬(wàn)。所以沒(méi)繳納增值稅。因?yàn)楝F(xiàn)在稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)抵扣的稅款都是虛開(kāi)發(fā)票,要求做全部進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅,并且重新繳納2019年11月的增值稅如果我重新申報(bào)19年11月增值稅表的時(shí)候,是繳納11萬(wàn)的增值稅么?不需要在扣除留抵的5萬(wàn)吧。

2021-07-02 19:02
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-02 19:06

你好,如果10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)都是虛開(kāi),11萬(wàn)-5萬(wàn)=6萬(wàn)做申報(bào)

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你好,如果10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)都是虛開(kāi),11萬(wàn)-5萬(wàn)=6萬(wàn)做申報(bào)
2021-07-02
你好,是你的10萬(wàn)都是虛假的嗎
2021-07-02
同學(xué),你好 回復(fù)如下: 補(bǔ)交虛開(kāi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅
2021-07-02
學(xué)員你好,計(jì)算如下 10月留抵=155-110=45,不交稅 11月應(yīng)交=320-240-45%2B61=96
2022-11-04
可以的,可以這么做的。
2023-12-05
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