你好 做原來相反分錄??
老師您好!我是銷售方,十月份開的發(fā)票因?yàn)閮r(jià)格有誤,對方在十一月份將沒認(rèn)證的發(fā)票給我返回,我這邊做了紅沖,請問老師做紅沖的發(fā)票賬務(wù)怎么處理,求分錄
我司賣使用過的固定資產(chǎn)開給對方,隔月因個(gè)人原因沖紅了發(fā)票,請問賬務(wù)怎么處理
您好,我司是4S店的銷售方,之前固定資產(chǎn)試駕車賣出去了也開發(fā)票給對方了,做了固定資產(chǎn)清理,購貨方發(fā)生了退貨,我發(fā)開了紅字發(fā)票,賬務(wù)處理要怎么做?
老師,請問一下我公司給對方開具了物管發(fā)票,9月因疫情給對方減免半個(gè)月物管費(fèi),請問賬上怎么處理?可以開紅票部分沖回嗎?如果對方已認(rèn)證,是由對方填紅字信息表嗎?
單位車輛賣給個(gè)人,單位開出增值稅專用發(fā)票,請問怎么賬務(wù)處理。 如果是不做固定資產(chǎn)清理做到收入里去的,那固定資產(chǎn)清理賬務(wù)怎么處理。
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個(gè)體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對方付款后,這個(gè)發(fā)票該怎么開給對方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個(gè)月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報(bào)錯(cuò)了?
老師,新公司被辭退了,交了1個(gè)社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費(fèi),如果對方不給,是不是可以懟回去哈,前提對方還找茬
建設(shè)電站總價(jià)值400萬,沒有錢支付,承包方?jīng)]有開發(fā)票,只開進(jìn)來10萬,這樣按400萬暫估入賬,會有風(fēng)險(xiǎn)嗎
固定資產(chǎn)開具后可以沖紅嗎?
真實(shí)情況可以的? 按實(shí)際?