你好,可以的 可以紅沖對(duì)方,如果認(rèn)證了,對(duì)方開(kāi)紅字信息表,你們單位開(kāi)紅字發(fā)票,紅沖你的收入。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我公司給對(duì)方開(kāi)具了物管發(fā)票,9月因疫情給對(duì)方減免半個(gè)月物管費(fèi),請(qǐng)問(wèn)賬上怎么處理?可以開(kāi)紅票部分沖回嗎?如果對(duì)方已認(rèn)證,是由對(duì)方填紅字信息表嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,供應(yīng)商8月份開(kāi)給我司的發(fā)票,由于材料質(zhì)量問(wèn)題,需要退貨,將其中一部分沖紅,問(wèn)題一:那么我司作為采購(gòu)方需要先開(kāi)一個(gè)紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方再開(kāi)紅字發(fā)票給我司是嗎?問(wèn)題二:沖紅有時(shí)間限制嗎?比如隔了幾年的發(fā)票,又沖紅可以嗎?
老師好,我們公司是購(gòu)買(mǎi)方,以前月份購(gòu)買(mǎi)的貨物這個(gè)月退了部分貨物,這個(gè)月開(kāi)具了紅字信息表,因?yàn)榱鞒虇?wèn)題,對(duì)方還沒(méi)有開(kāi)具紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我是否要將紅字信息表處理下,不處理有什么結(jié)果
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司還是金稅盤(pán)開(kāi)票,我們?nèi)ツ杲o對(duì)方單位開(kāi)的銷項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在需要沖紅一部分,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)方現(xiàn)在開(kāi)紅字信息表,我們應(yīng)該怎么弄
老師小微企業(yè)帶公式的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表模板可以去哪邊下載
老板讓公司私戶轉(zhuǎn)一個(gè)個(gè)人私戶,然后他在把錢(qián)轉(zhuǎn)到公戶,金額一致,但是這樣操作是為什么呢,要轉(zhuǎn)一圈。
老師,公司注銷,公告期內(nèi)可以先注銷稅務(wù)的嗎???還是要等公告期結(jié)束才能注銷稅務(wù)?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬(wàn)元,后來(lái)對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬(wàn),2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬(wàn)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬(wàn)入了營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做呢
老師,24年,4季度忘記提一筆工資,造成所得稅當(dāng)時(shí)補(bǔ)交了,現(xiàn)在我如果更正,就不需要交稅,當(dāng)時(shí)已繳稅!我在匯算時(shí),剛好有一筆需要調(diào)增,金額一樣,這樣,我更正了4季度,在匯算調(diào)增,剛好不用補(bǔ)稅,是不是可行呢?
老師,公司是有很多攤位在菜場(chǎng)租給商戶,開(kāi)業(yè)期間公司發(fā)放了一些代金券給周邊的居民,累計(jì)數(shù)額比較大,居民去買(mǎi)菜,憑代金券抵扣買(mǎi)菜,代金券給商戶,商戶再拿代金券來(lái)我們公司領(lǐng)錢(qián),請(qǐng)問(wèn)商戶領(lǐng)的錢(qián)我們要怎么做賬呢,后續(xù)還會(huì)發(fā),金額可能會(huì)有接近100萬(wàn)元
老師,小規(guī)模企業(yè),我們的上游客戶,我們只要進(jìn)貨,他們就會(huì)開(kāi)具增值稅發(fā)票,這邊老板這邊還不想交稅,老實(shí)在免稅范圍內(nèi)開(kāi)票報(bào)稅,現(xiàn)在賬面庫(kù)存量比較大,該怎么辦,有沒(méi)有什么降低庫(kù)存的方法
我公司是駕校,與個(gè)人簽訂了一個(gè)租賃合同,租用他的閑置土地,現(xiàn)在稅務(wù)局要我們繳納房地兩稅,是不是就是房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅啊,這兩個(gè)不是受益人繳納的嗎?
貸固定資產(chǎn)借累計(jì)盈余可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)策劃費(fèi),需要交文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
我能查到對(duì)方是否已認(rèn)證嗎?
你好,你開(kāi)紅字信息表,只要審核通過(guò)了,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證。
老師請(qǐng)問(wèn)比如藍(lán)票10000,我只沖5000具體怎么操作呢?
你好,這個(gè)對(duì)方認(rèn)證了沒(méi)有,得讓對(duì)方給你開(kāi)紅字信息表,必須對(duì)方認(rèn)證,如果對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,你開(kāi)了一半,剩下的那一半她也認(rèn)證不了。
已經(jīng)認(rèn)證
已經(jīng)認(rèn)證,對(duì)方給你開(kāi)紅字信息表,然后你們單位自己給他開(kāi)紅字發(fā)票 他給你開(kāi)紅色信息表的時(shí)候,只開(kāi)5000的就可以了。
購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購(gòu)方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開(kāi)具流程如下: 購(gòu)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)】 四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫(xiě)信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開(kāi)】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開(kāi)】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開(kāi)具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。