同學(xué),你好 不是,你24年更正,就要補(bǔ)繳稅的
17年度的企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要更正申報(bào),原因是第一季度預(yù)交了97.22的所得稅,2、3、4季度的所得稅是虧損,18年度19年度的也是虧損?,F(xiàn)在我想變更申報(bào)不需要把我預(yù)交的97.22的稅款退稅,請(qǐng)問(wèn)我該怎么調(diào)整報(bào)表呢?下面是17年度匯算清繳時(shí)的主表數(shù)據(jù)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報(bào)填錯(cuò)了,如果現(xiàn)在更正申報(bào),那4季度的是不是也要更正申報(bào),因?yàn)槔塾?jì)數(shù)不一樣?老師,我匯算時(shí)發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報(bào)少了,我直接在匯算時(shí),把收入的差額調(diào)增加,這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?。?/p>
請(qǐng)問(wèn)第4季度所得稅當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提 ,但是在下一年的1月份是已經(jīng)支付了,今天做年度匯算時(shí)才發(fā)現(xiàn),請(qǐng)問(wèn)還可以把4季度的所得稅補(bǔ)計(jì)提嗎?如果補(bǔ)計(jì)提后就會(huì)和1月份已經(jīng)報(bào)送的4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,那我現(xiàn)在要怎么操作呢?
請(qǐng)教老師,匯算清繳時(shí),漏調(diào)減一筆1000塊錢的無(wú)票費(fèi)用,剔除該筆費(fèi)用也還是虧損的,但現(xiàn)在企業(yè)是盈利狀態(tài),現(xiàn)在申報(bào)第二季度所得稅時(shí)自動(dòng)帶出了去年可彌補(bǔ)虧損額,明天征期最后一天,我是不是只能在明天去大廳更正去年的報(bào)表,再提交第二季度的報(bào)表?如果報(bào)完第二季度的再去改是不是就得涉及到補(bǔ)稅了?因?yàn)橄喈?dāng)于第二季度少繳稅了
現(xiàn)在稅局查到我們公司23年的一筆政策性搬遷收入,讓我們?cè)趨R算的時(shí)候調(diào)整賬目把這筆所得稅交上。請(qǐng)問(wèn)1、我需要更正申報(bào)4季度申報(bào)表嗎?2、我的憑證已經(jīng)裝好了需要從新裝嗎?3、那我更正申報(bào)4季度所得稅是就要交所得稅咯嘛,這樣也會(huì)產(chǎn)生滯納金呀?或者是有其他什么辦法嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)填寫(未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?老師,我這樣填寫對(duì)嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)填寫(未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)),那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
老師,我公司去年欠員工工資,員工工資已入成本,個(gè)稅也沒(méi)交,今年匯算清繳前工資都發(fā)放完成后才申報(bào)了個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這部分個(gè)稅歸屬期是2024還是2025
端午節(jié)發(fā)放員工紅包,算福利費(fèi)對(duì)嗎,那這個(gè)款統(tǒng)一發(fā)放在人事,由人事領(lǐng)現(xiàn)金簽字發(fā)放各個(gè)員工,這個(gè)紅包是否要在當(dāng)月工資上申報(bào)個(gè)稅
第1季度財(cái)務(wù)季報(bào),和3月份利潤(rùn)表的關(guān)系???季報(bào)的本期額是3月的本年累計(jì)額?
老師,合作社在工商年報(bào)中的盈余總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào),營(yíng)業(yè)外支出是交的滯納金是填在企業(yè)成本支出明細(xì)表中嗎?滯納金需要調(diào)增嗎?
你好 老師我想問(wèn)下匯算清繳工資薪金賬載金額和實(shí)際金額如果填一樣的有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn) 因?yàn)閷?shí)際未發(fā)放那么多
老師,您在好好看一下!我24年更正后,是不需要交稅的!可是因?yàn)槁┯涃M(fèi)用,造成交稅!現(xiàn)在匯算,剛好有一筆調(diào)增,和這個(gè)沖平
同學(xué),你好 你24年更正好,系統(tǒng)讓你交稅嗎?