你好,你是什么時(shí)候發(fā)放的
老師,假如去年10月至12月工資計(jì)提了到今年匯算清繳前都沒有發(fā)放!個(gè)稅也都按每月計(jì)提金額報(bào)了!1、請(qǐng)問匯算清繳需要調(diào)增這3個(gè)月工資對(duì)吧, 假如匯算清繳后這幾個(gè)月工資又發(fā)了。來年年匯算清繳還需要調(diào)減嗎?
老師,我想問一下,就是公司去年多扣了員工的個(gè)稅,但是去年的個(gè)稅是沒有申報(bào)的,只是按照自己算出的個(gè)稅金額,自行扣除員工的個(gè)稅,由于今年員工個(gè)稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)公司多扣了個(gè)稅,所以公司在今年,把多扣的個(gè)稅,補(bǔ)給員工,這個(gè)補(bǔ)貼要跟工資在一起,申報(bào)個(gè)稅嗎?
想問下,我們公司有部分員工欠薪,比如2022年幾個(gè)月工資,在2022年只發(fā)了一點(diǎn),剩下要在今年才能有錢結(jié)清,那個(gè)人所得稅怎么申報(bào)為好?2022年只申報(bào)了已經(jīng)發(fā)了的部分,比如一個(gè)員工工資2022.3-8月月薪20000,前期已經(jīng)算好工資表,中間有錢發(fā)了3月工資的一半,4月工資后來也發(fā)了一半,這種情況。。。。
老師麻煩問一個(gè)問題,公司去年有工資也申報(bào)工資了,可到匯算清繳前公司銀行流水也沒有給到我,到現(xiàn)在才給我銀行流水我看到去年的工資都在今年4月份發(fā)放,但我的匯算清繳都是0,我的賬該怎么做?
老師,我想問下,去年有個(gè)員工個(gè)稅申報(bào)了,但是工資五月底前沒發(fā)放,這部分工資年底結(jié)賬沒計(jì)提費(fèi)用,匯算清繳職工薪酬那調(diào)出來了這部分金額,那是不是我的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表要手動(dòng)加上這部分工資金額才行,還是只調(diào)整匯算清繳,但是財(cái)務(wù)報(bào)表就是按照沒計(jì)提這部分工資的金額填寫呢
老師們,我要報(bào)考中級(jí)了,現(xiàn)在要提交會(huì)計(jì)信息,需要單位蓋章證明,我選擇證明的單位是有限公司私企,選擇單位類型是“民營(yíng)非上市企業(yè)(不含會(huì)計(jì)事務(wù)所和代賬機(jī)構(gòu))”,這個(gè)選擇合適吧?
公司辭退員工 員工告到勞動(dòng)局 如果勞動(dòng)局支持員工 會(huì)要求公司按照什么標(biāo)準(zhǔn)賠償員工? 如果企業(yè)把基本工資以銀行方式支付 提成獎(jiǎng)金等以現(xiàn)金發(fā)放,是否會(huì)賠付少一些
請(qǐng)問老師,老板無票支出5萬,能入賬報(bào)銷嗎?
農(nóng)村合作社. 采購秸稈再銷售.需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?依據(jù)的是稅法那個(gè)規(guī)定
老師好,個(gè)體工商戶25年需要年報(bào)嗎?幾號(hào)截止?在哪里申報(bào)?第一次不太理解,謝謝
老師好,我們公司第二季度需要交8000企業(yè)所得稅,老板一直未交,現(xiàn)在匯算清繳需要退稅8000多,這種情況怎么辦呢
老師,一般年假是在12月31日之前修完是吧
1.中國(guó)公民李某在境內(nèi)甲公司任職,2020年收人如下:(1)2020年1--12月每月在該公司取得工資薪金收人18000元(2)每月“三險(xiǎn)一金”個(gè)人繳費(fèi)均為4500元;(3)從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除合計(jì)3000元(4)2020年5月從乙公司取得勞務(wù)報(bào)酬所得收人30000元;(5)2020年6月從丙公司取得稿酬所得收人2000元;(6)2020年9月從丁公司取得特許權(quán)使用費(fèi)收入2000元;要求:(1)計(jì)算李某每月應(yīng)預(yù)繳的個(gè)人所得稅;(2)計(jì)算李某年終匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。
老師請(qǐng)教一下 比如我 10號(hào)預(yù)付款給 a公司、 15號(hào)收到發(fā)票 、 我可以只記 10號(hào)的銀行付款的記賬憑證、然后 15號(hào)的發(fā)票也附在10號(hào)的付款時(shí)候的記賬憑證上嗎
老師,你好!有個(gè)問題想咨詢一下。我們有一票貨已做了出口退稅,但現(xiàn)在國(guó)外那邊要退運(yùn)。我們?cè)趺唇o稅局補(bǔ)稅,然后再開補(bǔ)稅證明給海關(guān)。
5月交的個(gè)稅
沒發(fā)工資是不是不能申報(bào)個(gè)稅,工資是收付制
你好,是的,需要發(fā)放的才要申報(bào)。
那后來申報(bào)的這些個(gè)稅算是2024年還是2025年的歸屬期
你好,你去年入了成本了,就應(yīng)該算24年的。
所以今年補(bǔ)交的這部分個(gè)稅歸屬期還是算去年的
您好,個(gè)稅是今年的。成本費(fèi)用是去年的。能理解嗎
統(tǒng)計(jì)稅額的時(shí)候,個(gè)稅部分歸屬期是2025,工資成本歸屬期2024
你好對(duì)的,就是這樣理解。