你好,做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了。
購(gòu)買的固定資產(chǎn),對(duì)方承諾開發(fā)票,等款付清了,又不給開了,對(duì)方公司也注銷了,之前走的應(yīng)付賬款,后期沒有發(fā)票怎樣賬務(wù)處理呢?
您好,我司是4S店的銷售方,之前固定資產(chǎn)試駕車賣出去了也開發(fā)票給對(duì)方了,做了固定資產(chǎn)清理,購(gòu)貨方發(fā)生了退貨,我發(fā)開了紅字發(fā)票,賬務(wù)處理要怎么做?
公司之前購(gòu)買的一件固定資產(chǎn)在折舊了幾個(gè)月后退還給了銷售方,現(xiàn)在這個(gè)固定資產(chǎn)怎么做賬務(wù)處理?款未付,發(fā)票已開
買了一個(gè)固定資產(chǎn)1500,已經(jīng)收到發(fā)票,后發(fā)生退貨,只退1000,賬務(wù)怎么處理?讓對(duì)方開1000的紅字發(fā)票嗎?差額做營(yíng)業(yè)外支出嗎?
公司購(gòu)買了固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,貨款也付了。次月發(fā)生固定資產(chǎn)全部退回,我申請(qǐng)了紅字信息表,對(duì)方開具了紅字發(fā)票,對(duì)方又將款項(xiàng)退回給我們了。這一系列的賬怎么調(diào)整
企業(yè)所得稅匯算清繳,未取得成本發(fā)票,調(diào)增需要填寫那個(gè)表?
申報(bào)工商年報(bào),填寫社保部分,單位繳費(fèi)基數(shù)和本期實(shí)際繳費(fèi)金額怎么填寫?
我們招來不長(zhǎng)時(shí)間的會(huì)計(jì) 其實(shí)一些很簡(jiǎn)單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費(fèi)勁 比如 我讓他整理報(bào)銷表格 她要求讓報(bào)銷的人整理一個(gè)表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計(jì)起來麻煩 那次讓她取錢 因?yàn)橹庇?我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個(gè)廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動(dòng)不動(dòng) 指揮我們?cè)趺锤蒣捂臉]這種人可用嗎
請(qǐng)問老師非盈利組織在民政局系統(tǒng)做了年報(bào),工商系統(tǒng)還需要做年報(bào)嗎?
老師,重分類存在的作用是什么呢?如下圖舉例的,借:應(yīng)收賬款4萬 和貸:應(yīng)收賬款1萬,我想問:為什么1萬元一開始不記在借方或者記貸方預(yù)收賬款呢?偏偏記應(yīng)收賬款在貸方,然后再去調(diào)預(yù)收賬款?
老師你好 有個(gè)公司簡(jiǎn)易注銷 現(xiàn)在已經(jīng)公示期滿了 狀態(tài)還是正在進(jìn)行簡(jiǎn)易注銷公告? 正常嗎
怎么進(jìn)行繼續(xù)教育,具體操作流程
外貿(mào)企業(yè)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照以后,都需要操作那些東西?
老師,匯算清繳時(shí)我把銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)加到一起申報(bào)時(shí),提示和報(bào)表不一致,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小型微利企業(yè),只填寫管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)就沒有問題了,這該怎么填
公司是一家外貿(mào)公司,今年開始沒有業(yè)務(wù),但是公司賬戶里有幾百萬出口退稅款,這些錢怎么才可以取出來?老板還有另外一家生產(chǎn)型自主經(jīng)營(yíng)出口的公司正常經(jīng)營(yíng),可以把那家外貿(mào)公司賬戶上的錢直接作為投資款投資到這家生產(chǎn)型公司嗎?如果可以,打算做股東變更。這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?或者有其他什么好的方法把外貿(mào)公司賬上的錢取出來?
那帳套的固定資產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)行處置了、那要重新錄入固定資產(chǎn)嗎
你好,是的,是這樣的。
按之前購(gòu)入的價(jià)格重新錄入、重新計(jì)提折舊嗎
你好,就做原來賣掉分錄的負(fù)數(shù)分錄,折舊就回來了。
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利哦!
老師,您好,我還有個(gè)問題
我方公司是4S店,顧客在公司做貸款購(gòu)車,廠家的金融公司有一個(gè)貼息政策,金融公司在給我們公司打貸款的時(shí)候把這個(gè)貼息錢扣出來了,然后以把貼息的錢以銷售折讓或者返利的方式給,她們之后再看紅字發(fā)票給我們,這么怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
你好,沖減你們的成本。
收到廠家開的貼息普票時(shí),借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 ,每個(gè)月折讓到了我們是做 借:預(yù)付賬款 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-銷售折讓 紅字進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 紅字 因?yàn)榻衲陱S家不會(huì)開發(fā)票,之前的會(huì)計(jì)就做了個(gè)計(jì)提借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 想今年先進(jìn)成本,那發(fā)票回來費(fèi)用不就做多了嗎,
你好,發(fā)票回來需要把之前的分錄沖掉后再做。
我是不是也可以這樣嗎,把之前計(jì)提沒開票的費(fèi)用,把貼息折讓單獨(dú)掛出來,借:預(yù)付 其它應(yīng)收-貼息紅字 等收到發(fā)票: 借 其它應(yīng)收-貼息 貸 預(yù)付賬款 然后這樣沖平可以嗎
你好,是的,是可以的。
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利哦!