你好 發(fā)票已開是對(duì)方給你開的嗎 退回去是原價(jià)退的嗎
您好,我司是4S店的銷售方,之前固定資產(chǎn)試駕車賣出去了也開發(fā)票給對(duì)方了,做了固定資產(chǎn)清理,購(gòu)貨方發(fā)生了退貨,我發(fā)開了紅字發(fā)票,賬務(wù)處理要怎么做?
公司之前購(gòu)買的一件固定資產(chǎn)在折舊了幾個(gè)月后退還給了銷售方,現(xiàn)在這個(gè)固定資產(chǎn)怎么做賬務(wù)處理?款未付,發(fā)票已開
欠廠家的固定資產(chǎn)一半欠款,現(xiàn)在對(duì)方公司注銷了,錢不用我們付了,發(fā)票也沒給我們開,固定資產(chǎn)入賬折舊了的,現(xiàn)在掛賬的欠款怎么處理? 沒有發(fā)票已折扣的的要不要調(diào)整呢??
原公司(現(xiàn)已注銷)的固定資產(chǎn)平移到新公司了,在原公司的時(shí)候該固定資產(chǎn)已經(jīng)提完折舊了,就剩殘值了,然后按殘值的金額開發(fā)票給新公司 ,現(xiàn)在新公司賬上固定資產(chǎn)的原值就包括這筆帶殘值的固定資產(chǎn) ,和我現(xiàn)在新公司的固定資產(chǎn)的原值金額對(duì)不上,這個(gè)怎么處理?
老師,還有一個(gè)問題,就是我公司有一筆2022年的固定資產(chǎn)購(gòu)買的。當(dāng)時(shí)開了進(jìn)項(xiàng)票也抵扣,現(xiàn)在把票又要退回去,我已經(jīng)開了紅字發(fā)票了,但是分錄怎么寫呀?機(jī)器未退回,還有之前也折舊了,七個(gè)月的折舊。固定資產(chǎn)卡片里的折舊是不能修改的。怎么做賬務(wù)處理呀!
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問怎么算?
你好,稅后滯納金在所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)整嗎?
請(qǐng)問老師,這23年發(fā)票沒入賬,現(xiàn)在還能處理嗎
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
平板的稅收編碼,是多少呢?
人力資源服務(wù)公司,增值稅一般納稅人,開票金額假如為100萬,代發(fā)工資99萬,剩余1萬,按照財(cái)稅【2016】12號(hào)文是否符合減免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,
老師,實(shí)收資本印花稅是按次申報(bào)嗎?
公司稅務(wù)注銷了,企業(yè)還能登錄電子稅務(wù)局嗎
4月份門診工傷 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-工傷醫(yī)療保險(xiǎn) 8082.4 醫(yī)保 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-地方醫(yī)保 175793.85 工傷有16塊入醫(yī)保里了 調(diào)整后的分錄以及數(shù)應(yīng)該是什么
老師好,a公司和b公司有同一個(gè)股東,a公司和b公司之間的交易算不算關(guān)聯(lián)交易,匯算清繳時(shí)要不要填關(guān)聯(lián)交易那個(gè)表,a公司的分公司和b公司算不算關(guān)聯(lián)交易,a公司的分公司用不用填關(guān)聯(lián)交易那張表
是對(duì)方已開發(fā)票給我們,原價(jià)退,我們沒付過錢
借應(yīng)付賬款 貸固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 然后你的折舊需要紅沖借累計(jì)折舊 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
不用做固定資產(chǎn)清理的嗎?
你好,你這又不是銷售出去,你這是退貨。銷售出去,處置了固定資產(chǎn)才做清理。
好的,謝謝
不用客氣 工作愉快