學(xué)員你好,兩個(gè)處理,一個(gè)沖減固定資產(chǎn),另外一個(gè)就是這部分轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
老師早上好,去年老板從他朋友那里買了6萬(wàn)元的固定資產(chǎn),沒(méi)有發(fā)票也沒(méi)付款做的應(yīng)付賬款,會(huì)計(jì)上已經(jīng)做賬計(jì)提折扣1萬(wàn)了,匯算清繳也調(diào)增了計(jì)提的累計(jì)折舊1萬(wàn),現(xiàn)在老板經(jīng)營(yíng)不下去了,把固定資產(chǎn)還給他朋友抵扣這個(gè)欠的應(yīng)付賬款,我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?。孔龉潭ㄙY產(chǎn)清理,不就有1萬(wàn)的營(yíng)業(yè)外收入要交所得稅?我之前匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了一萬(wàn)了
你好,我們公司拿到固定資產(chǎn)發(fā)票,入賬固定資產(chǎn),貨款暫未付,掛賬了,后來(lái)過(guò)了幾個(gè)月說(shuō)這個(gè)固定資產(chǎn)沒(méi)要,但是賬上已經(jīng)開(kāi)始折舊了,掛的也有往來(lái)賬,這個(gè)賬該怎么沖呢?需要拿到賣方的紅字發(fā)票嗎?
老師,我們之前調(diào)撥的固定資產(chǎn)沒(méi)有入暫估,入的固定資產(chǎn),已經(jīng)在提固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在才開(kāi)過(guò)正式發(fā)票了,金額不一致,怎么做賬務(wù)處理呢
我現(xiàn)在情況是,購(gòu)買的固定資產(chǎn)因?yàn)榭钜迅镀蔽吹?,一直掛的是?yīng)付借方,固定資產(chǎn)使用一年了一直沒(méi)入賬也沒(méi)折舊,應(yīng)付借方金額也很大,我現(xiàn)在要怎么處理
公司之前購(gòu)買的一件固定資產(chǎn)在折舊了幾個(gè)月后退還給了銷售方,現(xiàn)在這個(gè)固定資產(chǎn)怎么做賬務(wù)處理?款未付,發(fā)票已開(kāi)
老師,現(xiàn)金流量表對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)表和利潤(rùn)表有啥邏輯關(guān)系呢,我做完前兩個(gè)表,不會(huì)流量表了,
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司采購(gòu)貨款預(yù)付30%,剩余70%與供應(yīng)商公司的銀行機(jī)構(gòu)貸款,每次還款時(shí)相當(dāng)于還貸款和貨款,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理
開(kāi)票為什么提示這個(gè)?
老師是不是相當(dāng)于開(kāi)辦期間的采購(gòu)物資和辦公費(fèi)我都要攤銷啊
收入會(huì)計(jì)是做那些方面的賬務(wù)處理
老師請(qǐng)問(wèn)下收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,入哪個(gè)科目比較合適
不懂答案中求不含股利的股價(jià)為什么要除以12%
更正去年一季度到四季度的增值稅報(bào)表,可以嗎?會(huì)處罰嗎?
母公司轉(zhuǎn)讓土地給全資子公司 屬于契稅免征,土地證辦完后,后期辦理工程規(guī)劃許可證的時(shí)候交城市配套設(shè)施費(fèi) 需要交契稅嗎
老師我們比如總部是深圳,然后呢異地上海有幾家公司其實(shí)呢公司也是深圳總部名下分公司命名成立的,然后呢這個(gè)店鋪費(fèi)用按照企業(yè)所得稅是都?xì)w屬深圳總部,但是我們社保這塊偷懶了由上海子公司總部繳納的,然后呢我們深圳這邊入賬還是把社保費(fèi)用這塊都入賬里面了,是深圳下面分公司但是社保工資是在上海子公司發(fā)放的,店鋪?zhàn)饨鹉切┵M(fèi)用也是歸屬于深圳總部(深圳總部分公司嗎然后深圳總部就是和上海子公司掛了往來(lái),這塊費(fèi)用內(nèi)部沒(méi)有結(jié)算也沒(méi)有互相開(kāi)票,算合理嗎,社保已經(jīng)改變不了,對(duì)于內(nèi)部結(jié)算這塊,我們還可以怎么合理規(guī)劃,上海子公司開(kāi)給深圳總部代繳社保發(fā)票嗎?
個(gè)人傾向沖減固定資產(chǎn)原值
老師可以說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)嗎?這個(gè)固定資產(chǎn)原價(jià)是29000,付了14500元,現(xiàn)在欠款掛了14500元,我現(xiàn)在該怎么處理憑證?
借*固定資產(chǎn)-14500 貸*應(yīng)付賬款-14500
這樣處理后,他的科目余額表的固定資產(chǎn)余額不是就跟固定資產(chǎn)清單不一致了?
清單的也得調(diào)整,固定資產(chǎn)卡片先調(diào)整