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我現(xiàn)在情況是,購買的固定資產(chǎn)因為款已付票未到,一直掛的是應付借方,固定資產(chǎn)使用一年了一直沒入賬也沒折舊,應付借方金額也很大,我現(xiàn)在要怎么處理

2021-08-19 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-19 14:41

借固定資產(chǎn)貸應付賬款。

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齊紅老師 解答 2021-08-19 14:41

從今年一月份開始折舊,但是你的折舊不允許抵扣所得稅。

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快賬用戶5326 追問 2021-08-19 14:45

款早就付了,放在了應付賬款借方,借固定資產(chǎn)貸應付賬款對嗎? 這個固定資產(chǎn)不只一個,有很多呢

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齊紅老師 解答 2021-08-19 14:47

很多的話,你做很多個分錄不就可以啦。

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快賬用戶5326 追問 2021-08-19 14:51

發(fā)票沒到,這個稅額,固定資產(chǎn)的金額自己算嗎?等到票到了再怎么弄

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齊紅老師 解答 2021-08-19 14:52

你好,對方確定以后給你開增值稅專票嗎?

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快賬用戶5326 追問 2021-08-19 14:54

是的呢 還有個問題是,等到票到了,我怎么做賬務處理? 如果是這個月到的,我是不是都得在這個月做賬務處理

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齊紅老師 解答 2021-08-19 14:56

支付賬款貸固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn)進項貸,應付賬款以前多,折舊的需要紅沖。

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快賬用戶5326 追問 2021-08-19 15:03

我把這些沒收到票的固定資產(chǎn)暫估入庫,什么時候開始折舊啊

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齊紅老師 解答 2021-08-19 15:06

收到這個固定資產(chǎn)的次月就可以開始折舊。

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借固定資產(chǎn)貸應付賬款。
2021-08-19
你好,對方開多少發(fā)票?
2024-05-17
投入給你們 對方給你開了發(fā)票的嗎
2021-10-05
你好,現(xiàn)在才做到固定資產(chǎn)的話19年就不能計提折舊了,是計入固定資產(chǎn)的次月開始提折舊
2020-10-14
學員你好,兩個處理,一個沖減固定資產(chǎn),另外一個就是這部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
2022-11-05
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