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老師,請問有沒有火車票丟失相關報銷制度?

2025-05-15 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-15 14:05

您好,這幾個供你參考下
打印報銷憑證:如果您在乘車后31天內發(fā)現(xiàn)火車票丟失,可以根據(jù)實名購票記錄,在車站或售票/取票機打印唯一報銷憑證。

使用購票信息單:如果您在網絡購票后打印了購票信息單,該單據(jù)上注明了旅客身份信息,雖然不能作為稅費的扣除或抵扣憑證,但在公司制度允許的情況下,可以作為報銷的附件。

特殊情況下的報銷:如果員工確實無法提供報銷憑證,其報銷款項可以按會計處理入賬,但可能無法享受增值稅進項稅額抵扣和企業(yè)所得稅稅前扣除。在這種情況下,需要根據(jù)公司規(guī)章制度流程,例如讓員工寫個證明,結合出差申請或者記錄單,由出差人員的上級簽名確認,甚至讓企業(yè)負責人簽字,就可以報銷入賬

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快賬用戶7815 追問 2025-05-15 14:10

老師,能否幫找一下教職工探親差旅費的報銷規(guī)定

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齊紅老師 解答 2025-05-15 14:13

報銷條件:職工必須滿足一定的條件才能報銷探親差旅費。例如,工作滿一年的全民正式職工,如果與配偶不住在一起且不能在公休假日團聚,可以報銷探望配偶的路費;與父親、母親都不住在一起且不能利用公休假日團聚的,可以報銷探望父母的路費。

報銷標準:職工探親往返的車船票開支標準有所不同。乘坐火車(包括直快、特快)的,不分職級,一律報銷硬席座位費;乘坐輪船的,報銷四等艙位(或比統(tǒng)艙高一級艙位)費;確屬需要乘坐長途公共汽車及其他民用交通工具的,憑據(jù)按實際支出報銷。需要注意的是,職工探親不得報銷飛機票,因故乘坐飛機的,可按直線車、船票價報銷,多支付的部分由職工自理。

報銷辦法:職工個人需要填寫《出差旅費報銷單》,并附上相關票據(jù),經人事組織部審批后到計劃財務部報銷。此外,有些單位可能有特定的時間限制,例如報銷時間截止到某年某月某日。

注意事項:員工在報銷時應注意按照財務部門的規(guī)定填制報銷單據(jù),并附上原始票據(jù)。例如,包括出差申請、機票、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等。同時,需要注意的是,乘坐飛機的訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷

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快賬用戶7815 追問 2025-05-15 14:27

老師,麻煩再提供一個備用金制度

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齊紅老師 解答 2025-05-15 14:30

備用金范圍:包括采購員零星采購備用金、個人因公出差零星開支備用金、經常性的零星開支備用金、項目兼任財務人員備用金和其他備用金。
備用金申請和撥付:員工或部門根據(jù)實際需要填寫備用金申請單,詳細列明備用金用途、金額、預計使用期限等信息,經部門負責人、財務部門、分管領導審批后方可撥付。財務部門根據(jù)審批后的備用金申請單,通過現(xiàn)金或銀行轉賬方式將備用金撥付給申請人。
備用金使用和報銷:申請人應嚴格按照審批用途使用備用金,保留所有原始憑證,并在規(guī)定期限內報銷或結算。申請人應在備用金使用完畢后,及時提交報銷單據(jù)和原始憑證,經財務部門審核無誤后予以報銷或結算。
備用金核算與監(jiān)督:財務部門負責備用金的會計核算,定期對備用金使用情況進行檢查和審計,確保備用金使用的合規(guī)性、真實性和有效性。公司監(jiān)事會、審計部門等應加強對備用金使用的監(jiān)督。

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您好,這幾個供你參考下
打印報銷憑證:如果您在乘車后31天內發(fā)現(xiàn)火車票丟失,可以根據(jù)實名購票記錄,在車站或售票/取票機打印唯一報銷憑證。

使用購票信息單:如果您在網絡購票后打印了購票信息單,該單據(jù)上注明了旅客身份信息,雖然不能作為稅費的扣除或抵扣憑證,但在公司制度允許的情況下,可以作為報銷的附件。

特殊情況下的報銷:如果員工確實無法提供報銷憑證,其報銷款項可以按會計處理入賬,但可能無法享受增值稅進項稅額抵扣和企業(yè)所得稅稅前扣除。在這種情況下,需要根據(jù)公司規(guī)章制度流程,例如讓員工寫個證明,結合出差申請或者記錄單,由出差人員的上級簽名確認,甚至讓企業(yè)負責人簽字,就可以報銷入賬
2025-05-15
同學你好,可以使用訂單,寫個證明,讓領導簽字后,或者找其他發(fā)票報銷。
2020-10-15
火車票丟失,能用訂單截圖作為報銷憑證
2023-08-21
您好 可以報銷 但是不能稅前扣除
2021-01-26
可以報銷的 招待費的
2024-08-09
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