您好,這幾個(gè)供你參考下
打印報(bào)銷憑證:如果您在乘車后31天內(nèi)發(fā)現(xiàn)火車票丟失,可以根據(jù)實(shí)名購(gòu)票記錄,在車站或售票/取票機(jī)打印唯一報(bào)銷憑證。
使用購(gòu)票信息單:如果您在網(wǎng)絡(luò)購(gòu)票后打印了購(gòu)票信息單,該單據(jù)上注明了旅客身份信息,雖然不能作為稅費(fèi)的扣除或抵扣憑證,但在公司制度允許的情況下,可以作為報(bào)銷的附件。
特殊情況下的報(bào)銷:如果員工確實(shí)無法提供報(bào)銷憑證,其報(bào)銷款項(xiàng)可以按會(huì)計(jì)處理入賬,但可能無法享受增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣和企業(yè)所得稅稅前扣除。在這種情況下,需要根據(jù)公司規(guī)章制度流程,例如讓員工寫個(gè)證明,結(jié)合出差申請(qǐng)或者記錄單,由出差人員的上級(jí)簽名確認(rèn),甚至讓企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字,就可以報(bào)銷入賬

請(qǐng)問車票丟失,有照片,可以報(bào)銷嗎
老師,員工報(bào)銷差旅費(fèi),火車票丟失了,然后去智行火車APP上重新申請(qǐng)了一張車票,可以將這張車票截圖打印出來報(bào)銷使用嗎
老師,請(qǐng)問火車票丟失,能用訂單截圖作為報(bào)銷憑證嗎?如果可以,對(duì)企業(yè)所得稅有影響嗎?
老師好!請(qǐng)問火車票報(bào)銷復(fù)印件可以嗎?原件弄丟了
審核老師過來檢查,相關(guān)實(shí)名制火車票能正常報(bào)銷嗎
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎


老師,能否幫找一下教職工探親差旅費(fèi)的報(bào)銷規(guī)定
報(bào)銷條件:職工必須滿足一定的條件才能報(bào)銷探親差旅費(fèi)。例如,工作滿一年的全民正式職工,如果與配偶不住在一起且不能在公休假日?qǐng)F(tuán)聚,可以報(bào)銷探望配偶的路費(fèi);與父親、母親都不住在一起且不能利用公休假日?qǐng)F(tuán)聚的,可以報(bào)銷探望父母的路費(fèi)。
報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):職工探親往返的車船票開支標(biāo)準(zhǔn)有所不同。乘坐火車(包括直快、特快)的,不分職級(jí),一律報(bào)銷硬席座位費(fèi);乘坐輪船的,報(bào)銷四等艙位(或比統(tǒng)艙高一級(jí)艙位)費(fèi);確屬需要乘坐長(zhǎng)途公共汽車及其他民用交通工具的,憑據(jù)按實(shí)際支出報(bào)銷。需要注意的是,職工探親不得報(bào)銷飛機(jī)票,因故乘坐飛機(jī)的,可按直線車、船票價(jià)報(bào)銷,多支付的部分由職工自理。
報(bào)銷辦法:職工個(gè)人需要填寫《出差旅費(fèi)報(bào)銷單》,并附上相關(guān)票據(jù),經(jīng)人事組織部審批后到計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)銷。此外,有些單位可能有特定的時(shí)間限制,例如報(bào)銷時(shí)間截止到某年某月某日。
注意事項(xiàng):?jiǎn)T工在報(bào)銷時(shí)應(yīng)注意按照財(cái)務(wù)部門的規(guī)定填制報(bào)銷單據(jù),并附上原始票據(jù)。例如,包括出差申請(qǐng)、機(jī)票、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會(huì)議通知、過路費(fèi)、過橋費(fèi)等。同時(shí),需要注意的是,乘坐飛機(jī)的訂票費(fèi)、改簽費(fèi)、退票費(fèi)、往返機(jī)場(chǎng)的車費(fèi)不予報(bào)銷
老師,麻煩再提供一個(gè)備用金制度
備用金范圍:包括采購(gòu)員零星采購(gòu)備用金、個(gè)人因公出差零星開支備用金、經(jīng)常性的零星開支備用金、項(xiàng)目兼任財(cái)務(wù)人員備用金和其他備用金。
備用金申請(qǐng)和撥付:?jiǎn)T工或部門根據(jù)實(shí)際需要填寫備用金申請(qǐng)單,詳細(xì)列明備用金用途、金額、預(yù)計(jì)使用期限等信息,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可撥付。財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批后的備用金申請(qǐng)單,通過現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬方式將備用金撥付給申請(qǐng)人。
備用金使用和報(bào)銷:申請(qǐng)人應(yīng)嚴(yán)格按照審批用途使用備用金,保留所有原始憑證,并在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)銷或結(jié)算。申請(qǐng)人應(yīng)在備用金使用完畢后,及時(shí)提交報(bào)銷單據(jù)和原始憑證,經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核無誤后予以報(bào)銷或結(jié)算。
備用金核算與監(jiān)督:財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)備用金的會(huì)計(jì)核算,定期對(duì)備用金使用情況進(jìn)行檢查和審計(jì),確保備用金使用的合規(guī)性、真實(shí)性和有效性。公司監(jiān)事會(huì)、審計(jì)部門等應(yīng)加強(qiáng)對(duì)備用金使用的監(jiān)督。