你好 賬上多做了還是少做了
老師,我們之前調(diào)撥的固定資產(chǎn)沒(méi)有入暫估,入的固定資產(chǎn),已經(jīng)在提固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在才開(kāi)過(guò)正式發(fā)票了,金額不一致,怎么做賬務(wù)處理呢
老師,固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票,但是已經(jīng)在以前年度做了固定資產(chǎn),而且計(jì)提折舊了,現(xiàn)在要報(bào)廢了,怎么處理,要做憑證調(diào)以前的賬嗎?
您好,老師!我2021年12 月在暫估了一筆固定資產(chǎn),也開(kāi)始折舊了,然后在2022年收到了這筆固定資產(chǎn)40%的發(fā)票,忘記之前已經(jīng)暫估折舊的,就直接入了成本,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣去調(diào)整?
老師,我想問(wèn)下固定資產(chǎn)設(shè)備貨到專票未到,10月按照學(xué)堂老師說(shuō)的入固定資產(chǎn)卡片,暫估入賬,現(xiàn)在發(fā)票到了,而且金額不一致,該怎么處理
老師,我們公司之前設(shè)備已經(jīng)安裝好,賬務(wù)處理也在固定資產(chǎn)卡片里,現(xiàn)在這個(gè)固定資產(chǎn)又加裝了一個(gè)部件,金額12000,是單獨(dú)入固定資產(chǎn)嗎
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬(wàn),該設(shè)備賣給另一個(gè)公司5萬(wàn),但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)是一般納稅人賣玉米的,也給別企業(yè)加工玉米掙加工費(fèi),我開(kāi)出的發(fā)票稅率是多少
老師好,請(qǐng)問(wèn)高企即征即退,公可收到的稅務(wù)咨詢費(fèi)1000多塊錢需要作為即征即退進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)倖幔?/p>
請(qǐng)問(wèn)公司注銷時(shí)賬上既有無(wú)法收回的應(yīng)收賬款30萬(wàn),也有無(wú)法支付的應(yīng)付賬款35萬(wàn),需如何處理,能互抵嗎?
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
老師好!我公司是新辦企業(yè),未取得收入。4月份取得了一張專票,這個(gè)月認(rèn)定為一般納稅人。請(qǐng)問(wèn)這張專票可以抵扣嗎?
老老師 我們是一家加油站(普通合伙企業(yè))每個(gè)月交個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的會(huì)計(jì)分錄是?
老師,我們有一家餐飲小店,公司注冊(cè)的是餐飲服務(wù),現(xiàn)在有個(gè)客戶想大批量買包子,發(fā)票可以開(kāi)包子嗎,平時(shí)開(kāi)的是餐飲服務(wù)。
老師,你好。我單位員工有一筆生育津貼發(fā)放,產(chǎn)假期間沒(méi)有工資,公司只交社?!,F(xiàn)在這筆分錄該咋做
請(qǐng)問(wèn):我們公司出差辦事請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo),車票開(kāi)個(gè)人名稱可以從我們公司報(bào)賬嗎
賬上少做了,而且還入了固定資產(chǎn)卡片
借固定資產(chǎn)貸銀行存款 折舊需要調(diào)整 你通過(guò)變更就可以